1、首先登录电子税务局——进入税费申报及缴纳界面——点击“综合申报”的“文化事业建设费”; 申报文化事业建设费的前提:完成增值税申报 2、选择“文化事业建设费”后,填写《文化事业建设费申报表附表1》,填写当期取得的按规定可以从计费收入减除的相关价款; 3、保存附表1——进入《文化事业建设费申报表》填写界面——填好后保存——系统弹出“是否保存”的提示——确认后保存——提示更新申报表成功。

文化事业建设服务费申报表怎么填写?比如二季度广告服务收入121800元
7万元纯广告收入该如何申报文化事业建设费
广告业文化事业建设费如何申报啊,没有发生额也要报
老师,您好!请问广告业文化事业建设费申报表如何填写?
老师,您好,请问一下文化事业建设费如何申报
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师,您好!没看到附表1。
同学你好 你们的系统里没有吗