反结账回去计入成本然后冲减管理费用

1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师,我这边新接手了一家企业,是一家建筑安装公司,然后发现上任会计把去年整年的工资都做到了管理费用里面,他们家的主营业务成本好像也就是人工工资,现在做汇算清缴的时候系统提示风险,请问我现在该怎么调
老师,这边新接手了一家公司,是一家建筑安装公司小规模纳税人,然后发现上任会计把他们去年全年的工资都做到了管理费用里面,可是他们家的主营业务成本就是人工工资,所以现在汇算清缴了,这应该怎么调?
老师你好,我们是一家民办非企业,在2019年至2021年度他们多做了企业法人的工资,2022年度法人又给退回来了,然后我是从去年才从代理记账公司接过来的,不过代理记账公司的就把这部分工资做了负数,导致2022年度管理费用中出现了负数,会计师实务所的人正在做审计报告,他们说管理费用不能出现负数,现在应该怎么办?
老师早上好,我们公司是小规模纳税人,我现在做汇算清缴,这个公司一年只开了一张票,收入是3万元,除了发放一个人的工资外,每个月6000元。平常没有任何的费用发生,这就意味着没有任何成本,老师我现在直接这么填写行不行,就是成本哪里是0,会不会有什么风险
1、含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16,请问这未认证是可以直接作废吗?2023年6、7月开的票
老师,无欠税证明在国税后面哪个界面找
老师,股东持股比例和股数是一样的吗?比如持股50%,股数就是50股,是这样吗
老师,没签合同前客户付的定金,是记其他应付款科目啊
企业银行账户的利息收入应该怎么做分录呀
老师单位的实习生要给缴纳哪些保险吗
备案在6月,社保开户在7月,缴纳6月的社保会有滞纳金吗?
不含税价15949元,开票需要加10个点、请问怎么计算
老师,收到车辆购保险的发票,需要缴纳印花税吗
你好老师,知道上个月税负率是2.7,我要调税负率到2.5,我这个月应该要交多少增值税?怎么计算?