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老师您好,我看了下我之前2年的汇算清缴,发现我的账上的报表跟我实际填报到电子税务局的报表不一致,主要是里面的成本以及费用数字有变动,但是收入是一致的,这个主要是我做了纳税调整,因为当时有一部分是已经付了款,但是发票还没有收到,我已经这样申报了2年,不知道我这样做合不合适呢

2023-04-06 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 17:00

您好,做账按权责发生制,没发票纳税调整,不要调整报表科目

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快账用户9916 追问 2023-04-06 17:02

老师我没太明白,发票没到这个税款我也是补交了的

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齐红老师 解答 2023-04-06 17:13

您好,那您不需要调整成本。成本是按权责发生制

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快账用户9916 追问 2023-04-06 17:39

那我这样报上合不合适呢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:01

您好,成本计提与发票无关,根据业务做账

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您好,做账按权责发生制,没发票纳税调整,不要调整报表科目
2023-04-06
您好,确认差异273.10元(930.18-657.08)是否确实为10-12月漏记的利息费用。检查原始凭证(如银行利息单、手续费回单等),确保重新录入的数据准确。 若金额微小且不影响年报,可在24年4季度账务中调整,并在年报中合并体现: 借:财务费用-利息费用 273.10 贷:其他应付款-前期调整 273.10
2025-04-16
你好,以反结账修改的,修改了去年的数据,你申报给税务局的也得修改。然后你年财务报表也是按照修改之后的来做,你之前是错误的,修改成正确的,没有问题可以的。没有收入就不会有成本,你把这个成本修改了。
2023-05-23
你好;   你在 12月里面去修改的吗 ? 那你要改 4季度的季度申报表和 报表数据的;然后年报按照修改后的数据来报   
2023-05-23
您好!这个月应交增值税金额对么?如果这个对了就没有关系,已经更正申报了,不会有错,系统显示这个问税务大厅
2023-02-11
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