同学您好,超过12万包括 超过12万以后的情况,是一样的,可申请退税

一个员工一年工资加起来超过了12万,请问个人所得税怎么计算的,然后个税是不是没超过12万不缴纳个税?
请问一下年收入不超过12万,每年个税汇算清缴的时候是不是可以申请退回以前预交的个人所得税!
老师你好,请问一下关于个人所得税汇算清缴时,是年收入不超过12万不用缴纳个人所得税,之前已经预缴的可以申请退税是吧
老师,2022年度个人所得税汇缴工资未超过12万,有预交所得税的,还可以申请退税吗?
个人所得税缴纳问题 超过12万可以申请退税 超过12万以后呢
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
我的意思是不超过12万如果预缴纳过了,可以申请退税,就是说12万以内是不用缴纳税款的。不就等于12万以外也是10个点了么 相当于没有3个点的税率了么
同学您好,不超12万不用汇算清缴超过的要清缴,是要做好规划,不要刚好卡在临界点上
嗯嗯 就是12万以内不用缴税 那超过12万 就是10% 那不就等于没有3%的税率了?
不是这样理解,超额累进税率是超过部分适应高一级税率
那本来是超过6万 9.6万以内是3个点 然后汇缴的时候12万以内又是免税的 然后12万以后就是10个点了 再到后面就是20个点 这样算不就是3个点没了吗?
你说的这种也是这样的。
也是这样的 啥意思?
超额累进税率收入越高税负越高
我这样说吧,12万以内免税是吗,不用缴税是吗
有可能免税,但不一定。要看您的扣除项目是什么构成?
我就是说只有免税6万的情况下
同学您好,这道题的计算公式是:(12-6)*0.1-0.2520=0.348 累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元, 预扣率3% 速算扣除数0 2 .累计预扣预缴应纳税所得额超过36000元至144000元的部分 ,预扣率10% ,速算扣除数2520; 3 .累计预扣预缴应纳税所得额超过144000元至300000元的部分 ,预扣率20%, 速算扣除数16920; 4. 累计预扣预缴应纳税所得额超过300000元至420000元的部分 ,预扣率25% ,速算扣除数31920; 5 .累计预扣预缴应纳税所得额超过420000元至660000元的部分 ,预扣率30% ,速算扣除数52920; 6 .累计预扣预缴应纳税所得额超过660000元至960000元的部分 ,预扣率35% ,速算扣除数85920; 7 .累计预扣预缴应纳税所得额超过960000元的部分 ,预扣率45% ,速算扣除数181920。
我醉了,这个表我有啊,我现在不明白的是2点 第一,比如说我收入了15万 没有任何附加扣除,麻烦您写下计算公式和结果 第二,这个12万以下免税到底什么意思,是12万以下不用缴纳税款吗?不是说超过6万了就要缴纳了吗?
请把12万免税的文件发上来
没有是吧,假如年收入15万 没有附加扣除,麻烦您列下计算过程和结果
学员朋友您好,同学您好,这道题的计算公式是:(15-6)*0.1-0.2520=0.648w
不超过96000的部分不应该是3%么 超过部分是10么 不应该是36000*3%+(150000-960000)*10%-2520么
=(应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)