6月份 借管理费用,贷其他应付款, 七月份借其月应付款,贷银行存款, 九月份借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款

老师,如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元,当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票,7月份才开票过来,那么6月份计提房租费的分录如何写呢,当7月份收到6月份当月的房租发票后,又如何些分录呢?
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
老师,6-7-8月份的房租,我在7月份支付的, 我的分录要怎么做啊 ?
6月份计提房租,7月份支付6月份房租未开票,9月份开6月份房租发票,这几个怎么做分录
老师,补充医疗保险是由企业负担,计提工资的时候就不包含这部分费用哇,也不用申报个税吗
请问一下我有个驾照是分公司的,分公司企业所得税税率是多少,能按小型微利企业5%算企业所得税吗
如果给供应商打款说货款、但由于退货也退款,退回来写投资款怎么搞
到12月末应付职工薪酬和应交税费有余额吗
老师,烟酒零售对外可以开专票吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,我们是商贸公司小企业会计制度,请问24.5月购入振荡器这个4000元我当时入库库存商品,一直挂在账上,实际老板说这个是已经免费给医院用了,应该入销售费用。老师我现在应该怎么处理账务呢?我不想调整以前年度报表太麻烦。现在做账可不可以就当报废了,转入营业外支出?麻烦老师详细写一下正确的处理方法吧?感谢
3岁以下婴幼儿个税扣除标准是多少?如何扣除?
广东省注册了营业执照,个体户,个体户也要税种核定,增值税附加税个税吗,什么情况下的个体户不需要核定税种啊
11月份的收入做价税分离是弄错了,6%的税弄成了13%的了,12月份如何修改啊?
老师,9月份没明白
月份红冲之前的暂估,然后再做发票的。
老师您在写9月份的分录一下,您写那个没看明白
借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用贷其他应付款
三个都是借方吗
第一个分录,借方负数不就是表示贷方吗?借其他应付款,贷管理费用,这个是红冲的。