你好,公司的话是不会比对的,但是你得去申报工资才行。
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
程老师,内账做账需要哪些单据,外账除了发票还需要哪些单据呢? 像内外账毕竟是不同的账目但是需要的单据会相同吗?哪个才需要原件?怎么来反应出不同的数据(内账和外账数据)毕竟内账是自己看的,真实的,外账是给税务局的,会有冲突吗?像增值税怎样才能少交税,月销售额大于10万。 而企业所得税进项不能抵扣只能通过成本票提高成本降低利润,但是工资也是一笔,到底按多少发放合适,多了要交个人所得,少了不好算成本抵扣企业所得税?
老师,我目前在一家大企业做结算会计,加上社保工资3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我应该就是从结算到成本,最后进税务,可能是我毕业这一年多跳槽频繁吧,一方面,确实会计工资不高,还有我老公是做施工的,就想着要不转行做资料员,听说工资比较高,以后可以承包资料,一个月拿一万的工资,想想可以跟老公不在分居,工资又高确实很心动,但是我在这里上班,带我的师傅很认真的教我,我也上手了,培养我是为了孕期可以接替她,我的室友同事也曾说,这个岗位走了好几个,试用期3个月,你才一个月,到时候领导觉得你行,就会跟你说试用期过了,我内心从长远来看,我应该转行,但是我也害怕,我还没有学到一个月一万的程度,我老公失业了,因为工地不是经常就有,然后我又去应聘会计,还是没经验,还是三千的工资。
不知道怎么解决问题是上个会计在去年每个月工资提2万也发2万,但是个税就申报5千,然后呢年底就多提工资5万和一万多的福利费?工资是假的福利费也是假的,她这样做了意思就是为了利润亏损状态,如果要调增企业所得税7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是骂死了这个会计了,现在疫情这个小芝麻公司每个月才几万元收入还要交税,有没有什么方法可以不交这个税,还有又计提假工资假福利费6万元,老师像这样的情况我也只能补一些福利费发票,那个工资怎么处理不交税或者少交税?
老师你好,我去年签了两年期的劳动合同,当时跟单位约定是每月5000元工资,但是因为个人原因我提前预支一年工资,单位只给了5万2,打款备注是工程款/材料款(具体记不清,大概这个意思),然后今年一年到期,单位通知我解聘,后面一年不续了,我想去申请劳动仲裁。我想请问这种预支一年工资,但是单位打款是以工程款的名义,对我劳动仲裁会有什么不利吗?会不会涉及个税?因为如果不预支的话一个月5000是不用交个税的,并且我过去一年也没有做个税申报,单位也没要求。
我们销售酒,小规模,开了一笔普通发票20000元出去如何做账?
老师,申报过的七月份的税费的申报表,给我说下,在电子税务局里面怎么导出来打印出来?
老师,运输行业的装卸费可以计入主营业务成本的运输成本吗?这个运输成本有规定不能超出总成本或者收入的百分之多少?
老师,因为二季度有一张以前年度发票被红冲了所以计入了未分配利润,然后就发现报表勾稽关系对不上了该怎么办?一季度末未分配利润+二季度净利润发生额≠二季度末未分配利润了,我算了一下正好就差红冲的这个45000
物业公司代收代缴电费开具增值税专票给对方,物业公司应该缴纳增值税 不需要确认收入吧
待清算间联商户消费账户是什么意思?小规模个体工商户,客户付的款都显示的是这个账户付款,这个款怎么做记账凭证会计分录怎么写,如果一个月这个账户有多笔款是不是计算一个总数就可以了?
24年2月发现23年销售费用未记账,分录借以前年度损益调整10万借销售费用-10万,24年汇算清缴没做处理,导致25年无法弥补亏损10万,我现在该怎么处理
老师,海关缴款书采集是要进口当月采集还是隔月也是可以的,进口增值税是付掉了的
个人独资企业,6月25日股权转让了 二季度申报个税经营所得的时候,要申报两个法人的税吗?
一般纳税人,月销售额不超十万元,免征的附加税需要记账吗?如果需要,该怎么记账呢?
老师,工资每月都是正常申报,我就是担心原来的工资不是很高,这个月的工资突然增加了很多会引起税局的预警
反正这个也是会有一定存在风险的。
嗯嗯是的老师,不过通过暂估成本的方式也是有风险的哈,相对来说哪个能比较好一点呢?
有人感觉还是暂估相对安全一点儿。
收到谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。
老师,如果去年1季度盈利交了1万元税款,2-4季度一直亏损,那么1季度所交的税款在当年不能办理退税吗?还是必须在今年汇缴的时候才能办理退税?
必须在汇算清缴以后办理退税。
老师,相对来说办理退税是不风险会大一些啊?办理退税的话,税局能否会查账?是不一般情况下还是不办理退税比较安全一些呢
这个不一定,税务局是不一定查账。
哦明白了,那如果做暂估的话,借:管理费用 贷:其他应付款,二级科目怎么写?这个就是做了暂估之后在下月做冲减对吧?
其他应付款就写暂估就可以。
对,你下个月肯定是需要想着点儿冲销
老师,管理费用的二级科目写~其他?那在下月做冲销的时候其他栏都是红字也挺明显的哈
没事,只要是冲销了就行
好的,谢谢老师耐心解答
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您