您好,同学,您乘以1.2是什么呢?

老师,我可以把当月所有进项和销项不含税金额*0.0003算印花税吗?
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
老师,2023年印花税是进项加项发票的不含税金额×1.2×0.0003吗?
老师你好我们是商贸公司,报印花税是不是 销售额不含税*0.0003+进项额不含税*0.0003
印花税怎么计算呀,我们这个是0.0003,是我们卖出去和买进来都要交印花税吗,,意思是销项和进项票的不含税金额相加起来✘0.0003是吗
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
我以前一个同事说是这样,我有几年不报税了,我只记得是万分之三
购销合同印花税税率为万分之三,按照不含税金额计算缴纳