你好,3%是专票还是普票?要是普票,你也折成1%的收入填写申报。

你好 老师我是小规模纳税人开的有3%的专票和1%的普票 请问增值税申报表应该怎么填写
老师:小规模纳税人免税政策下开了1%税率的普票,如何填写纳税申报表呢
老师,小规模纳税人按1%开了3万多普通发票,是免增值税的,申报时要怎么填写?
老师我们公司是小规模纳税人本期开票时(专票、普票)有开3%、1%、0%,想请问一下增值税申报表应该怎么填写
老师好,如果小规模纳税人,普票开的有1%,还有3%,我纳税申报怎么填写呢
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?