你好,可以的,只要金额没弄错就行。

老师 你好 我在做分录 根据日期做的 今天给供应商预付了货款 银行还扣了手续费 这两个我可不可以坐在一张凭证上面
老师 就是我们和供应商签了一个总合同 然后要购买机油 总合同是100桶 然后每次是分20桶购买付款 然后在开发票给我们 这种是不是只用总合同就可以了 因为是要先付款在发货 凭证后面是不是只用附上银行回单就可以 做预付账款 收到发票冲预付吗
老师您 好,请教一下,我们公司欠供应商的货款,因为公司资金紧张,跟银行申请了一个信用证业务,这个信用证的用途是,银行先帮我们公司支付供应商贷款,等这个信用证到期了,我们在把银行垫付的货款支付给银行,银行在收取一点手续费,这种怎么做账务处理呀
老师您好!由于资金紧张,我们公司回款大部分都集中在每月28-31号这个期间,员工报销凭证也经常集中在每月最后一两天的时间付款,有时候会一次付一两个月的报销,月初凭证编制的工作量非常大,而且时间紧迫,凭证全部都是手动编制。 我考虑在其他应付账款下面增设一个员工报销待付款科目,每月员工报销的单据先做进这个科目,借:费用 贷:其他应付账款。在付款的时候,在做借:其他应付账款 贷:银行存款,这种处理方法是否可行?
老师,你好!公司有两个一般户开户两三年了,一直没有做凭证入账,账户上有些货款收支,银行手续费和利息的流水,我现在要补录进来的话,可以直接入当期吗?还是要追溯调整啊?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
好的 谢谢
你好,不用客气的了。