发放工资以及代扣代缴社保、公积金、个税的会计分录是: 1、计提时工资时: 借:管理费用-工资销售费用-工资等贷:应付职工薪酬 2、发放工资时: 借:应付职工薪酬贷:银行存款应交税费-个人所得税其他应收款-个人社保其他应收款-个人公积金 3、扣社保时: 借:管理费用-社保费销售费用-社保费等其他应收款-个人社保贷:银行存款 4、扣个人所得税时: 借:应交税费-个人所得税贷:银行存款 5、扣住房公积金时: 借:管理费用-公积金销售费用-公积金其他应收款-个人公积金贷:银行存款
公司开出转账支票,发放员工工资32738.22元,同时扣除代垫房租2000元。会计分录怎么写
公司开出转账支票,发放员工工资32738.22元,同时扣除代垫房租2000元。会计分录怎么写
公司代扣代扣个税,计提和发放工资的分录怎么写?
公司员工发放工资,产生个税,公司代缴,发放工资扣除,这个会计分录怎么写
公司帮员工购买社保,个人部分,公司也承担,产生个税,公司代缴,发放工资扣除,这几个会计分录怎么写
老师,想咨询一下,以前建账时候把实收资本挂在法人名下了,就是其他应收款有500万,然后现在要进行股权转让,这个其他应收款调到哪里去合适呢,不调就挨交股权转让印花税
这个季报填的对不对呢?
老师,我们抖音店铺有收入?部分不开票,我要怎么做账
老师我算出利润表中的本年累计利润总额319635.1*0.05减去已经交了第一季度的所得税金额9165.54=6816.22第二季度的应交所得税,怎么我在填完企业所得税申报表时,系统自动带出我应该缴纳的企业所得税是5148.42,这个怎么办?按系统的来吗,数据填的都没有错,就是跟我手动算的金额不一样,怎么办啊
老师,我2023年借:管理费用行-租金20000 贷:应付账款-某公司20000,2024年1月已经缴租金我借:管理费用-租金 贷:银行存款 现在还有应付账款挂账上,我怎么弄掉了呢?
公司注册地在厦门,实际经营办公地在杭州,缴纳社保的话是根据实际经营地缴纳社保抬头是吗
你好老师个体户经营超市客人投诉赔偿客人600元会计分录怎么做
劳务人员个税产生年度汇算清缴企业也要通知他们吗
老师 台湾给我们汇了一部分钱买材料。29万。但是不想超过每个月十万的收入想不交那个城建税。 我们可以先开13万那种吗。后面的下个月开。 这个怎么记账呢
本公司食品商贸公司,给一家客户开了一张11979.49元专票,对方公司现在倒闭,协商付款如下,用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款,香烟无发票,剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢?!谢谢!