你好需要计算做好了发给你,题目比较多

新增人员的社保,开始缴费月份显示的是2025—10,那申报十月工资的时候是不是需要填社保个人部分
老师,我们公司卖二手车的,开了一张二手车销售发票1万,然后下午又给对方开了一张1个的的普通发票1万,老师我们申报收入的话,要咋申报
郭老师,24年12月。少录了一笔原材料发票,现在才发现要怎么处理
个体工商户和一般纳税人共用一个财务人员开发票,个体给一般纳税人开票是不是不属于违规?
请问老师,公司卖了车,汽车销售公司过了2个月给我公司账户转入了置换补贴3万,这3万做营业外收入增值税按13%算吗?
快帐软件上面,银行存款的余额和银行卡上余额不一致,对了每一笔银行的做帐记录都是和流水一致的,是哪里出现问题了啊?
老师你好,验证账户0.01,我怎么做账啊
找郭老师,请问收到实收资本,后来股东减资,账上没有实收资本了,再后来不是股东了,但是账上有未分配利润,怎么给原股东
老师,自然人电子税务局扣缴端在哪里下载。个税在电子税务局不能申报吧
变更了营业执照地址,房产税怎么缴纳,是按新地址吗?
好了吗,老师
1借原材料发票201000 应交税费应交增值税进项税26090 贷银行存款227090
2借原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷应付账款113000
3借原材料9100 应交税费应交增值税进项税900 贷银行存款10000
4借在建工程22600 贷原材料20000 应交税费应交增值税进项税转出2600
5借固定资产30000000 应交税费应交增值税进项税3900000 贷银行存款33900000
6借长期股权投资578000 贷原材料500000 应交税费应交增值税销项税78000
7借应收账款4520000 贷主营业务收入4000000 应交税费应交增值税销项税520000 借主营业务成本3600000 贷库存商品3600000
8借在建工程40000 贷库存商品40000
9借应收账款5650000 贷主营业务收入5000000 应交税费应交增值税销项税650000 借主营业务成本3000000 贷库存商品3000000
10借银行存款3000000 贷其他债权投资成本2682000 投资收益
11借待处理财产损益30000 贷原材料30000 借管理费用30000 贷待处理财产损益30000
12借应交税费未交增值税100000 贷银行存款100000
老师,这个不应该是待认证进项税额吗
这个应该是2700000吧
尚未认证是待认证进项税额