你好需要计算做好了发给你,题目比较多

老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
好了吗,老师
1借原材料发票201000 应交税费应交增值税进项税26090 贷银行存款227090
2借原材料100000 应交税费应交增值税进项税13000 贷应付账款113000
3借原材料9100 应交税费应交增值税进项税900 贷银行存款10000
4借在建工程22600 贷原材料20000 应交税费应交增值税进项税转出2600
5借固定资产30000000 应交税费应交增值税进项税3900000 贷银行存款33900000
6借长期股权投资578000 贷原材料500000 应交税费应交增值税销项税78000
7借应收账款4520000 贷主营业务收入4000000 应交税费应交增值税销项税520000 借主营业务成本3600000 贷库存商品3600000
8借在建工程40000 贷库存商品40000
9借应收账款5650000 贷主营业务收入5000000 应交税费应交增值税销项税650000 借主营业务成本3000000 贷库存商品3000000
10借银行存款3000000 贷其他债权投资成本2682000 投资收益
11借待处理财产损益30000 贷原材料30000 借管理费用30000 贷待处理财产损益30000
12借应交税费未交增值税100000 贷银行存款100000
老师,这个不应该是待认证进项税额吗
这个应该是2700000吧
尚未认证是待认证进项税额