不需要做什么分录的就那样子

当月进项大于销项没有抵扣完,到了期末产生了留抵税额应该怎么做分录
老师,您好,留抵退税的增值税做了进项税额转出,期末,进项税额转出要结转到哪个科目?
期末进项税额没有抵扣完,有留抵税额,需要结到哪一个科目
老师,麻烦问下,每个月的进项税额我没有抵扣是挂到带抵扣进项税额,还是结转到哪个科目,谢谢
老师,月末增值税,销项小于进项,抵扣完以后有留抵税额,还需要月末做增值税的结转分录吗
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师,变更法人,能不能只变更法人,不变更股权?也就是原来法人还是股东,还占相同比例,只是新增一个法人,他不占股
老师有没有表格,什么时候要报什么税的,比较全的
去年出口货物,暂估的成本,但是现在没有进项进来,视同内销的话,具体怎么操作,需要冲红原来的外销发票,然后在开具内销带税率普票吗?
投资分红转增实收资本,税务及工商要怎么做,转增实收资本有什么税务风险吗
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表怎么填,企业没有
我对象和我妹夫25年到手工资差不多,为什么人家退税4000多,我对象才退了500多呢
老师好 劳务派遣开具差额发票 25年1月提前开具了一季度的发票 现在税务让我们补税 说是提前差额抵扣了2.3月未发放的工资及社保 这个咋处理
老师您好!请问每年12月末,如果往年是亏损的,那么需要在12月末,做结转以前年度本年利润吗,谢谢
不需要转入未交增值税吗?
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税