您好,你们按照发货数量处理
老师好,一家企业既是我们的供应商,也是我们的客户,是我们的分公司,我们给到他钱,给我们开票,像这种情况,怎么跟他对账呢?谢谢
客户委托我们随货发给他们的客户的辅材,这个该怎么做账务处理呢?辅材是客户自己发到我们工厂的
老师我们企业经常会出现,给客户延迟开发票的情况,也会有客户迟迟不给我们开发票的情况,这些情况下,我该怎么做账呢?
老师你好,我们是生产企业,我们给客户发的货,客户按他们的实收数入账,这种情况我们这边账上该怎么处理呢?
老师,请问我们卖车给客户,开票给他,然后是按揭那边的人付款过来的,这种情况怎么账务处理
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
请问老师,个体工商户租了一辆货车押金怎么做分录呀?要租些年
公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
为完成一个项目而签订的劳动合同,项目周期3-4个月,然后招聘的工人可以做工资表申报个税嘛?可以做应付职工薪酬嘛?还是做劳务费?
老师,一个项目工程款3329055,内部合同签的是管理费11%,税费6%,进项税抵6%,但实际管理费5%,6点卖标费!对方按3329055*11%收取费用,卖标费6%现金收取!对方说如果按17%扣除那还要交税费,那这个税费是怎么形成的!
请问,公司异地购置房产,房产税及土地使用税 怎么做税种认定?
收到以前年度的票,在税法上和会计上怎么处理
您好,我想咨询中途退股怎么退?具体怎么做?
企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
我们按发货数量处理,金额对不上啊,而且往来会计都是按对方实收数量改销货单,导致这边库存经常对不上,她说不改的话,她跟对方对方对账对不上,这种情况正常工作流程是怎么处理呢
你们发货按理说应该和收货是一致的,不一致是不是产生了损耗呢?这个你可以按照实际出库做账,查完做损耗处理
不是,按公斤卖的产品,肯定有磅差什么的,再有碰见不讲理的客户,有质量扣减什么的,出货肯定是没问题的,该怎么处理呢
我觉得你们发货就需要按照真实出库金额做账,客户扣款少付的金额最后通过营业外支出调整,而不能调整发货数量
可是往来会计说不调整的话,回头跟客户对账数量金额对不上,我觉得也不合逻辑,你改销货单的话,库存就对不上了,因为你实际出货金额是没错的啊,可以把差异的那一部分按0元单价开销货单吗
也可以,就是改成零元 然后数量正确就行
改成0元,这样是合理的对吧,相当于差异的那一部分没有收回钱,直接改销货单没有道理吧,你货物也没回来,一改销货单弄的剩下的都是库存,可是仓库里又没有,对吧
对,直接改销货单 肯定不合理,,这样库存就对不上了