业务1应交增值税的计算 15*80000*13%=156000

麻烦老师帮忙回答一下如图问题,非常感谢
老师您好麻烦帮我看一下这几题的正确答案,感谢
请问一下老师正确答案及会计分录列一下!非常感谢!
麻烦会的老师答一下,有点不太确定答案,非常感谢!
麻烦会的老师接一下,答案和过程,非常感谢,给好评
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
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外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
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老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
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个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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业务2应交增值税的计算是 (117+11.7)*17%=21.879
业务3应交税增值税20*15*13%=39 应交消费税20*16*5%=16
业务4进项税额转出是 9600/(1-9%)*9%=949.45
业务5当期销项税额的计算 (1000000+500000)*6%=90000 应交增值税90000-250000=-160000 形成留底税额