业务1应交增值税的计算 15*80000*13%=156000

麻烦会的老师答一下,有点不太确定答案,非常感谢!
麻烦会的老师接一下,答案和过程,非常感谢,给好评
麻烦会的老师答一下,比较着急,非常感谢!
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外贸企业,认证发票时外销的选退税勾选,内销的怎么办呢?
公司收到租金9000(一般纳税人)要交哪些税,税率多少?
老师您好,我是一家小规模,之前没什么业务,也没有记账,今年4 月份开始有零星收入并开了发票,4月开始软件记账,当时没有员工,只给法人做了工资,我计入管理费用了,开出的发票计入主营业务收入,二季度,三季度都这么做的,现在意识到没有成本,我们做法律咨询服务的,是不是人员工资就应该做成本呀?我该怎么调整呢?
店商平台按结算收入确认收入,开票加未开票等于结算收入,如果出现本店已不销售,后面还有未开票给客户,收入又已经确认完,应收账款又没有结平,怎么处理
老师,想问下支付宝后台的那个导出来的订单明细里面有一列字段叫银行订单号,这个是干嘛用的
答案B和E没看出答案和选项有什么区别呀?
天津的新能源科技有限公司,企业服务业务是投资融资类,这家公司相关的税务政策是什么?
老师你好,给别人用现金付款,对方可以给我们开发票不?我们收到的发票可以入账不?
老师,高新企业所得税优惠后税率多少啊
老师,我司是小规模纳税人,出租住房给个人,月租金3500,怎么计算缴纳房产税?
业务2应交增值税的计算是 (117+11.7)*17%=21.879
业务3应交税增值税20*15*13%=39 应交消费税20*16*5%=16
业务4进项税额转出是 9600/(1-9%)*9%=949.45
业务5当期销项税额的计算 (1000000+500000)*6%=90000 应交增值税90000-250000=-160000 形成留底税额