您好,您这个可以记录到管理费用。
本月应付职工工资51000元,其中:生产A产品工人工资为25000元,生产B产品工人工资为15000元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为7000元。(3)按工资总额的14%提取职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧5600元,其中车间4300元,厂部1300元。(5)支付本月车间的大修理费1500元。(6)支付本月应由厂部负担的书报费200元。(7)以银行存款支付车间办公费380元。(8)月末按生产工人工资分配本月的制造费用。(9)本月生产A产品100件全部完工入库,B产品全部未完工。(假设A产品没有期初在产品成本)
分配职工薪酬费用。 基本生产车间:生产工人工资30000元,管理人员工资3000元。 供电车间:生产工人工资10000元,管理人员工资1000元。 供水车间:生产工人工资5000元,管理人员工资2600元。 管理部门:人员工资4000元。 销售部门:人员工资5000元。 基本生产车间生产工人工资按生产a产品和b产品两种产品的人工工时比例分配。本月工人生产a产品用了300小时,生产b产品用了200小时。职工工资未付。 分配a产品和b产品应该负担的职工费用,并根据其他信息写分录。
青海公司是一家工业企业,设有一个基本生产车间、一个辅助生产车间。基本生产车间生产甲、乙两种产品,辅助生产车间提供一种劳务。9月份发生的有关经济业务如下: (1)领用原材料,直接用于产品生产60000元,用于基本生产车间机物料消耗20000元;直接用于辅助生产30000元,用于辅助生产车间机物料消耗6000元;用于行政管理部门4000元,共计120000元。 (2)工资分配,基本生产车间生产工人工资60000元,车间管理人员工资10000元;辅助生产车间生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元;行政管理人员工资5000元,共计100000元。 (3)按工资的40%计提本月的各项其他职工薪酬费用。 (4)计提固定资产折旧,基本生产车间计提折旧20000元,辅助生产车间计提折旧10000元,行政管理部门计提折旧10000,共计40000元。 (5)用银行存款支付其他费用20000元。其中,基本生产车间10000元,辅助生产车间5000元,行政管理部门5000元。 该企业辅助生产的制造费用通过“制造费用”科目核算。基本生产车间的直接费用和制造费用均按产品生产工时比例分配,生产工时:甲产品2500小时,乙产品1500小时。辅助生产车间提供的劳务采用直接分配法分配,基本生产车间负担70000元,行政管理部门负担16000元。 要求:根据上述资料(1)——(5)编制相应的会计分录
1.本月车间领用材料共计158000元,其中:生产A产品耗用90000元;生产B产品耗用60000元,车间一般耗用材料8000元。之2.本月应付车间职工工资共计66000元,其中:生产A产品的生产工人工资4ò000元,生产B产品的生产工人工资18000元,车间管理人员工资8000元。并技工资总额的14%计提车间生产工人和管理人员的福利费。3.本月应计提车间固定资产折旧30000元。4.支付车间财产保险1000元。5.月末,将本月发生的制造费用分配计入A、B两种产品成本(制造费用按生产工人工资的比例分配,精确到小数点后两位)。6.月末,本月投产的A产品2000件,全部完工验收入库,B产品尚未完工。计算A产品的总成本和单位成本,并结转已验收入库的A产品成本。写出会计分录
某企业本月生产A、B产品共发生下列费用。1、本月车间领用材料共计158000元,其中,生产A产品耗用90000元,生产B产品耗用60000元,车间一般耗用材料8000元;2、本月应付车间职工工资共计66000元,其中:生产A产品的生产工人工资40000元,生产B产品的生产工人工资18000元,车间管理人员工资8000元,并按照工资总额的14%计提车间生产工人和管理人员的福利费。3、本月应计提车间固定资产折旧费30000元。4、支付车间财产保险1000元。5、月未,将本月发生的制造费用分配计入A、B两种产品中(按生产工资比例进行分配,精确到小数点后两位)。6、月末,本月投产的A产品2000件,全部完工验收入库,B产品尚未完工。并结转已验收入库的A产品的成本。写出会计分录
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
那如果车间只是试生产了一批产品出来并销售,但就几天时间,生产车间就停滞了,到目前已几个月还在验厂等阶段,那在生产的那几天发生的各项车间工资、易耗品等如何入账,另验厂阶段发生的车间工资等如何入账
你好您这个都先记录到。管理费用,或者先进入到在建工程
再咨询个关于制造费用的问题,从原材料到产成品,从生产成本到库存商品,那转入库存商品时是都到月末转入吗?这个库存商品的金额构成里就包含了月底结转的制造费用等吗?
你好,是的,是月末转入。对的,包括了制造费用的部分。