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老师,我上月暂估入库10吨货,结转成本。本月冲销暂估,然后做新采购入库,那么本月我成本结转的时候还包含本期这个新作的采购入库不

2023-04-10 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 13:54

成本结转的时候,不包含本期这个新作的采购入库

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快账用户3852 追问 2023-04-10 13:55

那我本期暂估入库收到发票,是不是应该红冲上期 结转的暂估成本,然后本月再按照实际成本结转

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齐红老师 解答 2023-04-10 14:00

是,应该红冲上期 结转的暂估成本,然后本月再按照实际成本结转

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成本结转的时候,不包含本期这个新作的采购入库
2023-04-10
同学你好 这个可以的 汇算清缴之前收到发票就冲暂估的 没收到发票就不冲,直接汇算清缴的时候调增
2022-03-02
你好,可以的,可以这么做的。
2022-04-29
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
先算差额:暂估 1100641.89 减 实际发票 1087512.95 = 差额 13128.94 1、你现在的调整思路是对的 上个月暂估高了、多转了成本,这个月冲减多结转的成本: 借:主营业务成本 -13128.94 贷:库存商品 - 暂估 -13128.94 (或者做贷方红字,效果一样) 2、流程正确顺序 本月先全额红冲上月暂估库存商品 1100641.89 按发票正常入账真实库存商品 1087512.95 做上面这笔差额成本调整,把上月多转的成本冲回来 本月新发生的暂估库存,正常按当月规则:入库→月末正常结转主营业务成本,单独做,和这笔差额调整互不影响
2026-05-09
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