同学你好 提示什么呢
老师,2月份申报个税的数据是12月份的工资,当时按照12月数据预扣了个税,但是2月申报的时候累计数据都自动变成一月数据,比如社保只有一个月扣除数,这就导致我预扣的个税跟系统申报的不一致 了怎么处理
老师,我们是一般纳税人,今天在申报的时候,系统自动出现了以上数据,上月(一月)我们没有开票,这月申报,我要把以上数据删除,还是系统带出来的数据不管他。
系统自带的数据,但是申报的时候就出现了其他的问题,导致申报不了,怎么处理
申报的时候系统带出来的税和开票数据不一样怎么处理?
老师早上好,请问残疾人就业申报 ,我8月份查的时候里面带出来数据是30人,工资数据也能带出来,但是现在我申报数据带不出来了。然后我还按照之前带出来的数据申报的可行。我按照去年个税系统人数平均下来是30.74人
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
提示了这个,另外两个图片是我开票的金额状况,发票是代开的,深圳电子普通发票
同学你好 你按照提示的来改
不清楚怎么改,这里应该怎么填写,根据我开票的情况,因为申报表上的数据是这里带过去的,直接改申报表上的改不了
同学你好 你看提示的哪个不对
这里看着没有哪里要处理的啊
你的免税额是140.32还是68.32
开的是这两个票,至于拍给你的数据是系统带出来的,去过根据发票自己填的话应该怎么填?
同学你好 直接按照对应的金额填写
这一页的应该怎么填写,根据我的开票情况
你是小规模吗开的免税发票是什么内容?不是要开百分之一吗