同学你好 提示什么呢
老师,2月份申报个税的数据是12月份的工资,当时按照12月数据预扣了个税,但是2月申报的时候累计数据都自动变成一月数据,比如社保只有一个月扣除数,这就导致我预扣的个税跟系统申报的不一致 了怎么处理
老师,我们是一般纳税人,今天在申报的时候,系统自动出现了以上数据,上月(一月)我们没有开票,这月申报,我要把以上数据删除,还是系统带出来的数据不管他。
系统自带的数据,但是申报的时候就出现了其他的问题,导致申报不了,怎么处理
申报的时候系统带出来的税和开票数据不一样怎么处理?
老师早上好,请问残疾人就业申报 ,我8月份查的时候里面带出来数据是30人,工资数据也能带出来,但是现在我申报数据带不出来了。然后我还按照之前带出来的数据申报的可行。我按照去年个税系统人数平均下来是30.74人
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
提示了这个,另外两个图片是我开票的金额状况,发票是代开的,深圳电子普通发票
同学你好 你按照提示的来改
不清楚怎么改,这里应该怎么填写,根据我开票的情况,因为申报表上的数据是这里带过去的,直接改申报表上的改不了
同学你好 你看提示的哪个不对
这里看着没有哪里要处理的啊
你的免税额是140.32还是68.32
开的是这两个票,至于拍给你的数据是系统带出来的,去过根据发票自己填的话应该怎么填?
同学你好 直接按照对应的金额填写
这一页的应该怎么填写,根据我的开票情况
你是小规模吗开的免税发票是什么内容?不是要开百分之一吗