借方银行存款是资产,固定资产也是资产。是一方资产增加,一方资产减少

我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
借:银行存款 贷:固定资产 T账中银行存款在借方 那么规定资产怎么确定属于借还是贷? 主要问题是想知道,有了记账凭证得借贷,T账怎么做?比如贷库存资金就直接写还是因为库存资金减少,所以库存资金再贷放?
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房,然后各部门到库房领用物品这些物品中的固定资产总账是怎么界定什么时候入账呢货到付款的时候,没来发票,先做 借应付账款 贷银行存款 等发票来了的时候总账再入 借固定资产 进账税额 贷应付账款 这样对吗?不知道什么时候总账入固定资产,而且保证不会漏记呢
1.借:银行存款100000贷:事业收入1000002.收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。借:银行存款50000贷:财政拨款结转500003.2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。借:零余额账户用款额度80000贷:事业支出80000同时,借:存货80000贷:事业支出800004.在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。借:事业支出60000贷:银行存款600005.动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。借:专用基金45000贷:银行存款45000同时,借:固定资产45000贷:非流动资产基金——固定资产450006.某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。借:银行存款50000贷:非
滴滴企业账户,实际充值了3万,但是实际到账了33000,有首冲返现活动,账户处理怎么做~
给客户叫外卖的报销发票用加油的油票代替可以吗
老师,现在零星采购可用收据企业所得税可扣除额度是多少钱
老师,申报个人所得税,个税收入23万,要缴个税3万,这个税申报对吗,已经缴2万,还要补缴1万
请问上个月做了无票费用, 借费用 贷银存 次月来发票了怎么入账?
老师我们公司给客户邮寄网球拍,从日本寄到国内,支付的进口税款,海关给开了个个人邮递物品进口税款缴纳凭证,那纳税人姓名地址是公司员工和办公地址,这个可以正常凭单下费用税前扣除吧
移交总账 是到一级科目还是二级科目
老师,公司给员工发工资,单位社保没有缴,可以给员工缴个人城乡医保吗
公司一直是亏损的,应收应付、其他应付款、固定资产等科目都有余额,现在要注销,有什么需要注意的吗
老师,麻烦问下 我们是属于旅游行业,现在政策下我们还可以开差额发票吗