利润300万以内的减免的税款等于利润*20%
小微企业年应纳税所得额不超过100万 ,减按25%征收企业所得税 税率是20% ,新政策是在前面的基础上再减半 ,实操课的快学贸易是小微企业,是2021.6月成立的,企业所得税申报表的第13行和13.1行的小微企业减免所得税应该按照新政策计算,上面填写金额没有再减半,是不是不合适老师(不好意思老师,有点长)
税费种综合申报,申报企业所得税增值税印花税时,印花税减征政策主体是一般纳税人小型微利,企业可减半征收,显示应缴税款已减半了,申报成功收取回执,点缴税的时候显示没有减半,这是什么情况? 我作废申报表,单独申报CX003财产和行为税纳税申报表,重新采集印花税,没有减半,这是为什么?
老师好!内蒙古查账征收的个体户,我知道的是所得税减半征收,还有别的优惠政策吗?像小型微利企业减免企业所得税90%,民族自治地区又减免40%,这种优惠政策个体户可以享受吗
申报企业所得税时添加了符合小型微利企业减免企业所得税,这样算出来税率有5%,不是政策上说还可以减半征收吗?这里怎么没有显示
符合小型微利企业政策所得税减免企业所得税,是实际利润总额*12.5,未超过100w再*0.2等于减免的数额,我这里计算出来的结果不一样,是我错了吗?
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
今年有没有减半征收了,190000*0.25*0.2=9500元,不是政策上在这基础上还可以减半征收吗?9500*0.5=4750
你好,利润300万以内的税率都是5%的,没有2.5%的政策。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。