你在减免税的那个申报表里面,有没有选择这个减免优惠呢?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
税费种综合申报,申报企业所得税增值税印花税时,印花税减征政策主体是一般纳税人小型微利,企业可减半征收,显示应缴税款已减半了,申报成功收取回执,点缴税的时候显示没有减半,这是什么情况? 我作废申报表,单独申报CX003财产和行为税纳税申报表,重新采集印花税,没有减半,这是为什么?
一、个人租房需要缴税吗 个人租房是需要缴税的,但是纳税人不是租房人,而是房东。房东对于自己的租房所得的租金是要进行纳税的。 个人出租房子所缴纳的税需要从租房的性质上划分,首先应当缴纳的就是房产税,房产税的缴纳一般按照一年的租金计算,税率为4%;还需要缴纳增值税,税率按照3%计算,计算时需要扣除半年的租金;房租收入还属于个人所得,需要缴纳个人所得税,税率为减按10%,对租金收入不足4000元的扣除800元的免征额,超过4000元的扣除20%的免征额。对于房租收入是免征印花税和土地税的。缴纳税款需要由纳税人自己进行纳税申报。请问老师这个说话不对吧?请问最新政策是什么呢。谢谢
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
6月当时是会计A申报的印花税,企业所得税,当时她以为是小微企业,所以按照最新优惠政策减半征收报税。 但是现在我发现我们不在小微企业名录,现在我能都去作废6月报表重新申报缴纳税款,此时会不会要缴纳滞纳金
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
综合申报里面自动减免,因为显示小微企业,但是单独申报印花税减免没有,减免的编号也没有这个政策,因为显示只适用小规模纳税人,不知道怎么回事,主要是综合申报显示税额了,但是缴费时不一样
申报显示税额是减半的吗?
我后来进网厅申报,综合申报里面填写,减半征收,缴费金额是一致的,客户端为什么不行
客户端综合申报税额减半的,就是立即缴税时金额没有减半
你这应该是系统这边出问题了,联系一下你当地的那个税务局看一下怎么处理呢。