你好,广告服务有扣除比例收入的15%,他要是收入少,他想抵扣的话就开其他的。
技术服务费的问题 1、进项有技术服务费用 2、销项有技术服务费用 其中,进项的技术服务费用怎么做账? 是做费用处理,还是做成本处理?该如何做账呢? 公司营业执照上有:技术服务内容,另外,税务局也评定可开6%的技术服务发票。
请问公司是网络科技公司,经营范围里有广告设计,制作,代理业务,可以收广告公司开具的现代服务-服务费的增值税普通发票么?
老师,您好!请问下服务费的专票的进项税额可以认证抵扣吗?有没有限制哪些服务费不能抵扣呢?
请问老师,我们公司是主播行业,主要经营范围是推广服务费,经常开发票内容名称是:现代服务*推广服务费,那么加计抵减扣除选择10%的现代服务里面的信息技术服务吗?
老师请问服务费中的广告代理服务费6%的税率是有进项抵扣限制吗,为啥有些公司要求开技术服务费呢
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
但是这个操作不正规的。
进项都是可以全额抵扣的,没有什么限制吧,我记得好像是汇算清缴时,所得税税前扣除,他们有限额
好,对的,是的,进项可以抵扣。
老师,那他们说的什么意思,说什么抵不了增值税,还有所得税,我有点晕了
广告服务可以抵扣增值税。
这是不是他说错了,就是可以抵增值税,只是所得税每年会有限额呢
哦,那你问一下他具体的哪一个政策,增值税不允许抵扣。
他的就不清楚了,不知道他说的是什么。
老师,请问现在还有进项加计抵减的政策吗
有的。现代服务5%,生活服务10%。