你好,如果您这个未开票少记了,现在调出来是对的,没事。

您好,老师!我们公司是去年10月份开的,去年没有收入,全是费用支出!而且大多数都是没发票的,怎么做汇算清缴呢?新手会计做汇算清缴如果出问题了会有刑事责任风险吗?
老师您好,请教个问题,汇算清缴时有退税,调增未开票收入,税收风险大不大?
请问老师:所得税汇算清缴收入和增值税申报收入不一致有风险吗?
老师们好! 想请教一个问题,22年有一笔收入未确认,在做22企业所得税汇算清缴,要调增收入,要填哪一张表
老师,向您请教个问题,劳务公司没有费用,汇算清缴不想退税,在哪调增呢
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
可是我账上也没有记这笔未开票收入
那你汇算清缴补上也行的,纳税调整交所得税。
我2022年度财务报表和企业所得税汇算清缴申报表都报了,我这两个表都要改么?怎么改呀?
最好是做更正申报,然后按更正申报后的汇算清缴。
那就是说我要把账重新反结,然后做上这一笔,再按调整后账上的报表更正税局的财务报表,再根据更正后和财务报表汇算清缴,是这样吗?
是的,这样是处理是最好的。
好的,谢谢老师
但是这样2022年增值税报表上没有填写未开票收入要不要紧?
这个也需要补上,做更正申报的。
有没有简单点的方式
你好 简易的要联系税局 按税局说的处理
好的,谢谢
客气,祝您工作愉快。