需要申报印花税印花税按照不含增值税的金

老师,小规模纳税人申报不开票销售收入,账务处理怎么处理,然后这个不开票销售收入需要申报印花税吗?印花税是按照含税价申报是吗
请问小规模企业印花税怎么申报,按季度申报,这个月零售开票收入133894.35,应纳税额就填写这个数字吗,没有签订合,是按0申报还是按开票金额申报,然后小规模企业是减半征收吗?
老师,小规模纳税人,销售收入(开普票含税收入11万,开1%的专票含税收入1.1万,未开票含税收入2.02万)的账务处理及增值税申报表怎么填写吗
老师好!印花税:1)销售的未开票收入需要缴纳印花税吗? 2)如现在申报,12月的数据还没有出来,时间节点是? 3)印花税是按年申报,还是按次的呀?
老师,小规模纳税人是商贸公司,季度申报印花税只需要缴纳季度销售收入不含税金额的万分之三吗?
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
不开票收入和开票收入分录一样,都是借应收账款,贷,主营业务收入,应缴税费,应缴增值税,销项税
这个是不开票的销售收入,因为是小规模装修公司,很多私人都不需要发票,这个金额申报不是应该含税嘛,而且合同也没有价税分离
这个跟什么收款方式没有任何关系。个人收款账户收的款。也应该正常确认收入,正常确认不含税金额。
那如果说这种平时不开票的,法人自己收的,做成现金收款的话,做账务处理的时候让法人写一个现金收据是否可以呢
我看学习的视频上,印花税申报除非你合同中明确了价税分离,那就按照不含税的金额申报,如果合同上没有价税分离就按照含税金额,没有合同的也按照含税金额,除非你合同中明确区分开来
我不能单纯看合同。另外还要考虑实际业务,即便没有合同,有发票,是不是也能分辨出来,您这种情况,个人收款不可以直接做成库存现金。建议您规范业务流程,全部使用对公账户。继续使用个人账户,可以在账面儿直接体现这个人卡。
我想规范业务流程,关键老板不听,所以我也没有办法
嗯,明白,明白你的难处,可以给他建议,至于采不采纳是老板的事情,明确告告诉他风险就可以。
老师,比如说这个未开票收入,做得应收账款,实际工作中这种钱都是法人自己收了,比如说法人往里面存钱,因为是新办企业,是不是可以来冲这个未开发票的收入,这样操作可以吗?
可以的,可以这样操作的。
这样操作需要什么凭证吗?
有存款的回单就可以了,然后写一个情况说明,具体对应什么客户。
老师,我说一下自己看法,其实小规模纳税人只要每个季度在免税销售额里面开票,哪怕客户是私人的,让她转账到公户上,这样岂不是更规范
老板恨不得钱都放在自己口袋里,比如说这个月要扣社保公积金什么,就凑好的那个数存进来的,不会说多存点钱在公司账户里面的
是的,只要在免税额度内开票都是免。增值税及附加税的,但是所得税还是要正常核算的,老板,这种情况肯定是不合规的,存在严重的偷税漏税行为。
老师,比如我这个申报不开票销售收入285000,我做账务处理的时候,是不是借:应收账款/库存现金285000,贷:主营业务收入276699.03,应交税费-应交增值税8300.97,减免税款,借:应交税费-应交增值税8300.97,贷:营业外收入8300.97
是这样子的,是这样子的,哦,对。
老板让都开票了,收入走公账就不能取出来了,那是不是可以工资做高一点,就可以合理避税了,公司账上有一辆汽车,是不是加油费也可以报销,这样是不是钱就出来了,然后买材料尽量让别人开票进来,这样成本票就进来了
是的,可以这么操作。