同学你好 计入包装物就可以

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师您好:公司购买包装物,供货厂家要根据需求定做,所以前期需要支付一个包装物模具的钱36000元,这个模具是归我们所有,如果换供货厂家,还可以用,这个应该怎么记账呢老师,入哪个科目
老师您好:公司购买包装物,供货厂家要根据需求定做,所以前期需要支付一个包装物模具的钱36000元,这个模具是归我们所有,如果换供货厂家,还可以用,这个应该怎么记账呢老师,入哪个科目呀? 这个模具是生产包装物时要用到的,包装物是另外付的,意思就是,我们买包装物得先买个模具,然后他们再用模具给生产出货并销售给我们,这个36000是计入长期待摊费用吗老师
这个账务我还是没有想明白: 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000,实际到账56400元,(使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回)。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用,3.(本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元,这笔费用后期厂家用货物报回)。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到,(这部分由供应商后期用货物报回)这部分需要做成本扣除,减少收入吗?分录又该怎么写? 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢? 好晕。
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
老师,个税申报,比如8月实际工资3000,9月25号发,9月实际工资2000,10月25号发,9月15号之前申报个税,申报哪个数据?
假设承兑汇票贴现利息是5000,怎么入账,现金流量挂什么科目,现金流科目及金额是多少,现金流是正数还是负数
庆祝供应商搬迁购买花卉是业务招待费吗
研发费用加计扣除明细表,当年销售产品 借 库存商品 贷 管理费用-研发费用 ,库存商品对应的这部分研发费用不是已经冲减了吗? 还需要在48行,当年销售研发活动直接形成产品对应的材料部分填数字吗,填上数字不是相当于减了两次吗?不理解
你好,在哪学习类似于粮食集团公司财务全盘账?
老师,我们账上存货有一百万,但是实际这个货没有了,早已卖给客户,请问存货怎么处理呢,
分公司独立核算 现在要注销 资产负债表上显示 其他应付款200万 是欠公司负责人的钱 这个怎么办 怎么平账
老师,收入明细表里金额是262361.06,实际到账262414.35,多出来的金额是抹零,哪这部份金额是不是做财务费用-现金折扣
老师这个模具是生产包装物时要用到的,包装物是另外付的,意思就是,我们买包装物得先买个模具,然后他们再用模具给生产出货并销售给我们
同学你好 你们付出去的计入长期待摊费用
老师需要摊几年啊
收到发票借方直接记长期待摊费用是吗?然后按月摊销
同学你好 这个看用多长时间哦