你好需要计算做好了发给你

一共有两题,想知道怎么做,希望有老师能给我具体的解题,谢谢
老师这个题目怎么理解的啊 怎么做啊 麻烦给我说详细点可以吗 答案没有解析 麻烦老师了
老师您好,这个是中级财务管理一道题不会理解,不知道这道题怎么做,一点思路都没有看完答案也不明白您帮我提醒一下
老师,这道大题帮我写下答案呀,之前有过在会计学堂问老师问题,结果我们老师讲评我对了一下错得一塌糊涂,感觉我自己做的对的还多点,不知道那个老师是不是没有看清题唉,希望老师帮我写下正确的答案!谢谢!
两道题怎么做?求老给我解答,看看我做对没有,希望过程详细一点
你好,想问问关于公账上直接扣除了上个月水电费,是否需计提?工资和社保费用这些也要计提吗?但工资都是1号发放,除了节假会迟一两天
您好,我们公司没有开通社保账户,是不是就不用申报社保
老板朋友用我们工程公司签了一个工程合同。我们给甲方开了发票,收到了甲方的工程款,工程款到了后转给了老板朋友。分录怎么做账才是平的请老师指导
请问老师享受先进制造业加计抵减政策需要企业是高新企业条件吗?
老师,提问,有个员工12月份是在另外一家公司入职,然后是1月份发12月份工资,但是1月份要给他在其它另外一家公司买社保,然后1月份给他发工资,这两者会有冲突吗
老师,之前的会计把应收账款的余额少记了3万多,导致现在对方单位把钱付完了,应收账款的借方多出来3万多,之前的账一直是手工做账,现在资产报表上的应收账款出现负数了,该怎么调整
公司房租没有入账,但是有装修费,装修费可以入账税前扣除吗?
12月发的年终奖,必须1月份申报吗?我1月已经扣了个税了 忘记申报年终奖?该怎么办?
建筑公司干工程,剩余1百多万元,发包方让建筑公司签了承诺不予收款协议,剩余1百多万不给了,这一百多万要确认收入交增值税所得税吗?
老师,之前代账公司做的账,因为没有做银行账,导致期初应付职工薪酬有17万,本来一般已计入和已发放工资金额相差不大,这样期末已发放大于已计入将近7万,在申报企业所得税是,就按报表的金额填吗?
可以连同计算过程一起发吗?
1借其他货币资金58680 贷银行存款58680
借其他货币资金30000 贷银行存款30000
借财务费用270 贷银行存款270
借原材料52000 应交税费应交增值税进项税6680 贷应付票据58680
借财务费用58680*6¥*1/3=0.33 贷应付票据0.33
借应付票据58680+58680*6%*3/12=59560.2 贷银行存款59560.2
第二个 1借原材料60000 应交税费应交增值税进项税7800 贷应付账款67800]
2借应付账款67800 贷银行存款67800
借原材料暂估36000 贷应付账款-暂估36000
借应付账款15000 贷营业外收入15000
0.33还是看不懂
借财务费用58680*6%*1/12 贷应付票据
发运商品给某公司,售价50000元,增值税6500元,差额26500元已收入银行呢
新问题请你从新提问一下
老师你的58680*6%*1/12也不得0.33啊
计提一个月的财务费用,可能得数错了
追问新问题
2020年3月5日,江苏天润机械有限公司按合同约定预收B公司货款30000元已存入银行,2020年3月20日,将商品发运给B公司,售价50000元,增值税6500元,差额26500元已存入银行
新问题请你从新提问,不是在这里追问
好坑啊,从新追问又要开始花钱
因为第一次你提问的问题我已经回答了