你好,他发票内容给你开的是广告宣传吗?

请问一下老师我们公司跟一个文化传媒公司签订一下广告费,会议费和策划费的合同,请问这个要缴纳印花税吗?如果要交印花税按什么税目缴纳,税率是多少呢?
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
老师好,我开出去的发票是广告服务*广告发布费。我需要交文化事业建设费的,我今天收到的发票是广播影视服务*广告发布费,请问这个可以抵扣文化事业建设费吗?
您好,老师!我们是文化传媒公司,帮一家学校做广告推广,学校给我们转款5890元含税的,相当于收入是5831.68,我们又将5890元转给另外家广告公司去帮做广告推广,这5890元作为成本,相当于都没赚钱,(因为是新开的公司,为了有点业绩所以这笔生意是亏了的),这种情况还要计提交文化事业建设费吗?
请问直播坑位费这种开广告宣传费是吗,这个要交文化事业建设税吗?印花税交吗 请了解影视传媒公司的老师解答下谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
是我们要开
你好,广告宣传费,这个需要缴纳文化事业减值税,不需要交印花税。
广告宣传、广告发布都需要交。文化事业建设税。
内容是广告服务*宣传费是吧 另外 请问老师怎么界定的这个不用印花呢 不是说有购销(我觉得一手钱一手服务/货物的都算购销所以就不清楚分辨哪个交印花)都算吗
印花税的税目可以参考这个。
1.这个我看不懂 因为无法界定的我都觉得是购销合同类目2.购销类目取消了吗 我记得之前有
你好,购销合同是销售货物的,购入货物的,比如你购买办公用品。
购入服务的不算购销是吗
购入服务你得看什么服务,运输服务、技术服务需要的,如果是广告制作,也得需要教加工成栏。
购销类目是取消了还是说并入其他哪个类目了
建筑安装和建筑合同,还有建筑勘探都合并到建筑工程里面了 资金账本印花税改成了营业账本印花税, 营业账本印花税现在取消
现代服务推广费要交文化建设吗
你好 广告推广的的需要交 技术推广不需要
发票就是现代服务*推广服务费 这个是看合同还是看票
合同你得结合着合同一块儿。
那如果是跟直播公司的合作 就是他们负责我们直播运营 直播收益先不说 我们要支付对方部分运营成本费 这个费用 要文化建设(是技术推广吗)和印花(属于哪个类目)吗
运营费不需要缴纳文化事业建设费