固定资产加速折旧是把原值减去净残值,加速折旧
老师晚上好,我问下,固定资产加速折旧了,11月份做帐时是按着10月份净值去加速折旧的,那么我在第四度报所得税中申报表加速折旧,是按照之前的折旧金额调整,还是按着净值再做下折旧调整
请问老师,计算折旧要考虑净残值,固定资产清理是用原值减去已经计提的折旧,对吧?
老师,固定资产折旧,是原值减去净残值的净值金额折旧吗?
老师您好,请问加速折旧表中的最后一列“享受加速政策优惠金额”的问题。如果固定资产原值1440,10年折旧年限,享受加速政策计算的折旧为720,纳税调减金额为720-2个月的折旧额24(比如1月购买4月填表折旧2个月)=696,那么最后一列“享受加速政策优惠金额”为何为708?谢谢老师
老师好,请问固定资产加速折旧是把原值减去已经计提的折旧数后为加速折旧的金额吗?还是减掉净值的?
这个季度申报里面为什么会有事项一职工薪酬要填写什么实际支付给职工的应付职工薪酬金额是什么意思啊?以前没有的
老师请问股东从公司借款在当年内未还,也未用作公司经营业务使用,这笔款算作他当年个人股利分红,会计分录如何做?
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
那预交所得税申报表里加速折旧明细表这个第4列填的和第1列差个净值吗?
你在做一次性扣除时就不考虑净值的,直接就是按原值金额扣除
那比如固定资产100万,2022年已经累计计提了20万折旧,净值还有80万,我一次性扣除就是80万吗
没看见报表,反正全年扣除100万的金额就是了。
那一次性扣除只能扣除当年增加的固定资产吗?
是的,一次性扣除只能扣除当年新增加的固定资产。而且与折旧年限同步。比如12月购入,那么就只能在下年一次扣除