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老师,问一下,银行存款190多万(实际银行只有3千多,实收资本在刚成立时存了200万,当时取出来花了,但是各种原因,没正确记账,现在所有的附件在内账中要已经被销毁了),实收资本200万,预付账款3万多,未分配负四千多,账是平衡的。预付账款可以结转到成本利润中,过段时间要注销,银行和实收资本两个数要怎么处理?

2023-04-11 19:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 20:01

你好,学员,这可以正常注销

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快账用户5758 追问 2023-04-11 20:16

如果预付账款不接转到成本,是不是不能注销?

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齐红老师 解答 2023-04-11 20:20

预付账款不是应付账款,所以这个就没关系,不欠税,不欠工资,没有负债就比较好注销

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快账用户5758 追问 2023-04-11 20:32

我想问一下,税务注销,都是要平哪些账?只要符合您说的不欠税,不欠工资,负债没数。就可以注销对吗?资产和所有者权益有任何数都不影响对吗?

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快账用户5758 追问 2023-04-11 20:34

还有,如果工商注销,有税务清税证明就行吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 07:00

你好,学员,大概情况是这样的,但老师建议你可以咨询相关部门了解具体情况

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你好,学员,这可以正常注销
2023-04-11
你好    那你现在是不是要求你 补账 来报税 ?那你现在就 需要  整理期末数据 挨着每个月来 补做账才行的 。  你这个股东没有转入公户这个  都不算是资本金的;   
2021-06-22
您好,内帐的初始余额是根据什么来的呢?
2021-02-25
第一个。acd 第二个。b 第三个。abcd 第四个。应当为7455+3000-4899=5556 第五个。库存现金盘亏的会计分录:   借:待处理财产损溢120    贷:库存现金120   查明原因后,如果是由出纳丢失的,应由出纳人员补上,   借:其他应收款120    贷:待处理财产损溢120   如果无法查明原因,会计分录为:   借:管理费用120    贷:待处理财产损120
2022-05-23
同学你好 你的问题是什么呢
2020-12-16
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