同学你好 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字)——写总经理的名字,是与总经现直接发生业务关系,至于他与老板之间的结算不需要我们记账; 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面?——是的 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?——对的;

老师,老板我们公司还在筹建期,老板通过微信转了一笔钱给总经理(老板的弟),总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我,比如说买了一把装修用的手电钻280元,这个改怎么做账呢? 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字) 280元 贷:管理费用—开办费 280元。 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面? 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
研发经费占企业销售额比重(%)咋计算,成本利润率咱计算
银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,我的借贷方是不是弄反了?
同学你好 我的借贷方是不是弄反了?——是的 报销时分录 借,管理费用等 贷,其他应付款;