你好,你报表上已经调了,就按报表金额填上去就可以了
老师您好,所得税汇算清缴调增后,财务报表是不是也需要调整,那样的话就和之前的报表就不统一了,前后不统一了,怎么办?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,汇算清缴的财务报表跟会计财务报表可以一模一样填写吗,譬如说账上提前算好了调增后的所得税费用,然后汇算清缴之后正好所得税费用一模一样,这种情况,报表是不是可以一模一样抄写上去的
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师22年度汇算清缴所得税申报表里面收入多填了和财务表一致多填了,但是增值税申报表年度和账上一致,这个现在税务让更正申报年度所得汇算清缴表里面的其他的时候可以一起将收入减少掉和增值税表一样吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师,汇算清缴的财务报表的所得税费用写801.31还是801.32
你好,是要写801.31这个金额的
老师,就是汇算清缴的财务报表,必须要填写汇算清缴后调增后真正的利润和所得税费用的,如果有调增和做账上的财务报表是不一样了对吧
你好,是的,你有调整的话,申报的报表和财务报表就不相同了
老师你再帮我看一下,这个单位是不是报错了,账上的所得税费用54526.1,经过汇算清缴调增之后所得税费用是55181.29,但是我汇算清缴的财务报表还是写的54526.1
二个不冲突,你做分录的是把差补上
二个不冲突,你做分录的是把差额补计提
老师,做账是可以做的平,我的意思的年报的这个所得税费用不应该填写实际汇算出来的正确数字55181.29吗
你好,你账上和年报一样的,交税的时候做做分录再按所的税汇算清缴的为准就可以了
老师的意思是不管是不是有调增或者调减,年报的资产负债表和利润表只要抄写账上的资产负债表和利润表吗
你好,是这样的,你交所得税的时候再在账上调那个差