好,计税依据不需要填写,自动出来。

个体户定期定额自行申报表的个人所得经营所得的计税依据是什么呢?
老师您好!我想问一下,个体定期定额户个人所得税申报表里面,应税项目2,计税依据3,计税依据4这几个空格填的是什么数?
老师,请问定期定额个体户申报个人经营所得时,报表的计税依据是怎么算的
个体户申报经营所得税是用这个表吗?这个计税依据是什么?
定期定额征收的个体户缴纳个人经营所得税时的计税依据是什么?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
我想了解是什么东西
我们是个体工商户,核定征收,核定的应纳税经营额季度是4.7万多,但是我们第一季度开票都开了25万,系统自动报了经营所得税,是不是要手动申报经营所得税?
这个是你前面的第一个金额,填写了之后乘以核定率。
这个有千分之几百分之几的金额都是很小的。
核定率 是看行业的吗?茶叶零售批发行业是多少?
我用的那个表手动申报对吗?是不是如果营业额超过核定经营额就需要手动申报
看你税务局给你核定的 你是定期定额
税务局那边给你申报了吗?如果没有给你申报的话,你自己申报,如果已经给你申报了,不超过核定额的话不用管,如果超过了的话,需要自己手动修改
是的,税务局系统已经自动申报,核定额是营业额,也就是销售收入,不是利润对不?
应税账填含税的营业额还是不含税营业额呢?
我手动申报的这个报表对吗?是用这个报表吗
你好是 不含税 核定内销售的不修改 超过的修改
好的,明白了,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。
老师,请问增值税第一季度开了25万,已经超过了核定经营额了,系统自动申报增值税了,默认按核定经营额4.7万多报的,我需要手动修改增值税申报表吗?
是的是的,需要这么多的。
??是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗?虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
对的,是的,你需要自己修改的,这个应该是系统给你申报了吧。
??是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗?虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
对的 去修改吧按实际销售额
是的,系统自动报了,申报的话要填哪几个附表
不需要交税的只填主表里面第11行就可以
老师,是点右上角这里的重置申报清册来修改两个申报表吗
你好,你这不已经都申报了,申报了不用重置了。