好,计税依据不需要填写,自动出来。

老师,个体工商户的工商年报是什么时候做
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师你好,厂家给我们开的票都是百叶窗,但是我们给给客户开票把百叶窗,空调护栏,防雨百叶窗分开,老师你说我需要跟厂家说让他分开项目名称,这样开票吗
市场调研,成本控制,提供财务数据支持,账目分析都是怎么操作的
老师,稳岗返回如何做账
请问老师,我们老板要在公司增加一项业务,叫居间服务,我在经营范围选择上找不到居间这两个字,在网上查说房地产经纪包含这个,可以选这项吗?还是有更贴切居间的范围,求老师指教
老师好,本月增值税和城建税低于一元,不用交税,但已经计提了,然后怎么做分录呢?怎么能把这低于一元的增值税销掉呢?
那道题计算方式不对吧?出租住房不是除以1.015吗?乘以0.15吗?这个答案里面居然还出现一个除以1·05,再乘以0.15。答案不对吧?
每个月交个税,年度个税汇算清缴怎么退回给自己
,甲公司外购一台不需要安装的管理设备,支付价款取得增值税专用发票注明的价款为1200万元,增值税税额为156万,支付运费取得增值税专用发票注明运费10万元,增值税税额为0.9万元。甲公司预计该设备可以使用10年,采用双倍余额递减法计提折旧,税法规定,此类设备最低折旧年限为10年,预计净残值为零,按年限平均法计算的折旧额可以税前扣除。其次,5月31日,甲公司将自用厂房对外出租,该厂房系2×20年5月购入非账面原值200万元,预计使用20年,采用年限平均法计提折旧,税法规定,此类房屋建筑物折旧年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计算的折旧金额可以税前扣除。最后,12月31日,甲公司对存货进行减值测试时,发现一批存货的账面价值余,改用公允价值模式进行后续计量,减值金额计入当期
我想了解是什么东西
我们是个体工商户,核定征收,核定的应纳税经营额季度是4.7万多,但是我们第一季度开票都开了25万,系统自动报了经营所得税,是不是要手动申报经营所得税?
这个是你前面的第一个金额,填写了之后乘以核定率。
这个有千分之几百分之几的金额都是很小的。
核定率 是看行业的吗?茶叶零售批发行业是多少?
我用的那个表手动申报对吗?是不是如果营业额超过核定经营额就需要手动申报
看你税务局给你核定的 你是定期定额
税务局那边给你申报了吗?如果没有给你申报的话,你自己申报,如果已经给你申报了,不超过核定额的话不用管,如果超过了的话,需要自己手动修改
是的,税务局系统已经自动申报,核定额是营业额,也就是销售收入,不是利润对不?
应税账填含税的营业额还是不含税营业额呢?
我手动申报的这个报表对吗?是用这个报表吗
你好是 不含税 核定内销售的不修改 超过的修改
好的,明白了,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。
老师,请问增值税第一季度开了25万,已经超过了核定经营额了,系统自动申报增值税了,默认按核定经营额4.7万多报的,我需要手动修改增值税申报表吗?
是的是的,需要这么多的。
??是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗?虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
对的,是的,你需要自己修改的,这个应该是系统给你申报了吧。
??是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗?虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
对的 去修改吧按实际销售额
是的,系统自动报了,申报的话要填哪几个附表
不需要交税的只填主表里面第11行就可以
老师,是点右上角这里的重置申报清册来修改两个申报表吗
你好,你这不已经都申报了,申报了不用重置了。