对的,是的,这个不需要填写的,只填写主表就可以了。

老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师,我公司是小规模,这个季度开票3000元销售,税额为30元,征收率为1%,我的申报表要填哪些表,如何申报。
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
请问老师,23年小规模税率是1%,但是政策还没出来的时候开了免税的发票。那么季度申报税的时候报表如何填写?
老师,小规模的销售发票第一季度开了含税289000.元,开的是1%,税率,申报的时候直接如图这样申报还是需要填减免税申报表?
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老师,那就按这个截图的申报就对了是吧?
对的,是的,是正确的。
老师,什么情况下需要填免税表?
你好,需要交税的,需要填写减免的2%。
哦,好的,老师,谢谢
不用客气,工作愉快。