你好,贷方就是没有支付的部分。
#提问,老师,职工工资有一部分人先发了一部分没有发放准备后期发放这种可以吗?先在应付职工薪酬里挂着可以吗?
老师我想问一下,我们每月计提老板的工资但是次月不发放。需要把应付职工薪酬转到其他应付款吗?还是就在应付职工薪酬科目下面挂着?
请问老师,公司4个月没有发工资了,这账上也要挂着应付职工薪酬,直到发放是吗?
老师,我想问一下,期初贷方应付职工薪酬挂着是什么意思,是计提了工资还没有发放吗?
老师,我想问一下,应付职工薪酬的贷方余额指的是什么意思
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
请问,月底,我要交的税额在哪里看?
老师,我公司上月销售黄沙100万,但进项只有四十万,能抵扣其他材料的进项吗
法人,也是部分股权的股东,能一起变更吗?变更法人和变更股权是一样吗?
本期申报有个建筑服务预申报增值税,预交申报后之后,体现在本期增值税申报表上哪个地方,本月可以抵减税金吗
老师,您好,请问下我们4月有留抵的增值税11万多,这个月申报后还有7万多的留抵,不知道是不是因为有享受附加费的减半征收的原因,现在税款是-103元,这样申报不会引起税务关注吧?业务这些都是实实际际的。
老师,我们公司是一般纳税人,主要是做工程建设类的,然后现在有一台自用汽车想卖掉,能开普通发票吗,税率是多少呢?
一般纳税人,销项税额负数,进项税额0 ,可以申请退税吗
冲减以前年度主营业务成本,如何做账,进项税已经抵扣
股东为实缴,账面净资产为负数,现在进行股权转让,那么股权原值是不是0?
我那会计提34100元,但是我实际发放工资35100,比计提多了1000,那我是再补计提1000么?不然涨不平
你好,是的,是补充具体
可是我补计提我得账管理费用-工资为负34100,如果是之前计提35100,那管理费用是正的为零
你好,没明白您的意思,你只需要补计提1000就可以啦。
老师,你帮我看一下怎么做分录,我账上有应付工资34100,我应该发35100,怎么样做账
您好,借管理费用,贷应付职工薪酬
你看我分录,金额怎么写我余额表才是平的
您好,你这个分录已经平了
你看分录应付工资余额还有34100
您好,这个要看你之前的明细账才行