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老师,问一下,3月增值税按期申报后,增值税款申请延期缴纳后,如果次月申报中有多余的进项税额留底,能从中自动扣减应缴纳增值税吗?比如说,3月应缴纳增值税款3万元(申请延期缴纳),次月销项减去进项后,有多余留底进项税额28000元,次月当前无应缴纳增值税款,3万元可以冲减28000元,实际缴纳2000元,这样可以吗?

2023-04-13 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 08:52

同学你好 这个可以的

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快账用户3042 追问 2023-04-13 08:56

是不是只有这一种方法可以解决3月的增值税应纳税额,因为3月开出去的发票,没有开进项发票进来,导致3月的税款金额过大了

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齐红老师 解答 2023-04-13 09:04

同学你好 对的 是这样的 需要有进项才可以

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快账用户3042 追问 2023-04-13 09:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-13 09:13

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个可以的
2023-04-13
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
你好同学咨询什么问题
2023-03-15
你好请把题目完整发一下
2022-05-31
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额10   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减10 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税3 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额3
2023-12-08
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