同学你好 打开“综合所得申报”→“收入及减除填写”→“正常工资薪金所得”或“劳务报酬(保险营销员、证券经纪人、其他连续劳务报酬)→右上角“更多操作”→“减除费用扣除确认”→“更新”→“确认”,确认后您重新点击“税款计算”,然后点击“申报表报送”→“发送申报”,会出现读秒的过程,等待读秒完成再查看下申报结果 或者1、上一属期未按照6万扣除:若符合一次性扣除6万政策,可以更正上一属期申报表后,重新点击“税款计算”。若不符合,点击【正常工资薪金所得】-【更多操作】-【减除费用扣除确认】-【选择】-【确认】,将员工“扣除6万减除费用”取消勾选确认后重新点击“税款计算”即可; 2、上一属期按照6万扣除:关闭错误提示,重新点击“税款计算”即可。

我们公司是分公司的,申报企业所得税的时候是跟总公司合并申报的,那我们分公司在申报企业所得税的时候除了上传总公司给的分配表之外,还要填什么数据呢?我发现在那个表格那里除了分公司分摊比例跟分摊所得税额可以填之外,其他都填不了的,然后点其他表格的时候,申报按钮旁边多了个取财贸数据,需要按那个按钮吗?
老师您好请问个体经营所得申报这种情况是什么原因,灰色的填不了数据
老师小规模纳税人申报时出现这个什么情况,那个数据填写有误
老师,您好,申报个税的时候,综合申报,复制上月数据的时候,提示是上月是没有数据的,可是我上月已经申报过了,这是什么情况呢
老师,申报个税的时候出现这个提示,数据填完了,申报发送那个按钮是灰色,这是什么情况呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,按照你这样操作,还是弹出这个界面,我返回上一期去看了,上一期有累计扣除数据
同学你好 两个操作都试过了吗