你好,发票双方约定就行。如果您是一般纳税人,最好收专用发票可以抵扣。
我们公司一般纳税人,采取的是清包工方式给甲方,我们给甲方开的票是安装服务,这样的话,我们如果让别人开成本票,他们应该给我们开什么内容
老师,我们公司是西安的,我想问一下,电梯行业一般纳税人,我们从厂家拿货,卖给甲方,顺带把安装服务业包了,安装业务分包出去了,安装费我们可以扣除分包款后的余额3%纳税吗?
我们是建筑企业,一般纳税人,承包了一个房建项目,有公司为我们提供水电安装服务,对方应该给我们提供什么票?
设备安装服务费是在开票软件税收分类里?就是我们公司给别人提供车辆GPS安装服务,别人要我们开发票,我们是一般纳税人,开具的话税率是多少
老师,我们是一般纳税人工厂,外请了一家也是一般纳税人的装修公司,帮我司包工包料装修公司,请问一下对方给我们开票的类别和明细应该怎么样开?是不是材料和安转服务分开开?还是合在一起以服务费开? 税率是多少?
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
我们是总代理,总公司给我们打款时我们给他开安装费服务费的票,我们给包工打款,他是一般纳税人也给我们开安装费服务费吗??
分包给您,这样开发票是对的。
收到分包工给我们开票分录怎么写?
借工程施工 合同成本人工费,贷银行
外包出去的,工程施工一合同成本一劳务费可以吗?你觉得哪种合适些?
你好分包的明细用分包款也行