你好,比如计提附加税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 缴纳附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款
老师老师,消费税,什么时候用应交税费,什么时候用税金及附加
应交税费和税金及附加有什么区别,怎么区分
请问,营业税金及附加和应交税费的区别是什么了?哪些记应交税费?哪些记营业税金及附加
老师,请问印花税什么时候用税金及附加?什么情况下用的是应交税费~应交印花税?
老师,请问为什么应交税费和税金及附加要分开?
我公司从公账支付给对方个人账户,没有发票的支出,对我公司有何影响
老师我个人经营所得税汇算清缴退税的请求被驳回了、不给退100多、退税钱我们不要了、还需要重新申请申报个人经营所得汇算清缴申报表嘛?
请问 建筑企业预缴税款,申报的时候预缴没抵扣完 ,剩余的预缴填在哪一栏
老师我来出发票系统显示增值税普票合计税额是344.29销售合计金额160857.93元,老师因为我们是小规模公司所以我每季度末把增值税销项税额结转到营业外收入,但合计税额是364.02,是因为无票收入的原因吗,这要怎么办多出19.73
老师,如果是劳务派遣差额征税如收入100,成本60,那开具的发票总金额是40是吧,分录是做主营业务收入100,成本60是吧?
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗,实际公司做账
A公司在我司用的水,由我司替他交水费。A公司先打款给我司3000元,后面产生的水费一 一 从这3000元中扣除。怎么做分录
高新技术企业5月买了车供研发人员使用,车30万,打算一次性税前扣除,填a201020,这三十万加计扣除的话,直接一次填到107012可以吗
老师您好,之前会计去年附件税多计提了,计提的是未减半之前的,所以导致应交税费一直有余额。这些余额怎么能清零,如果我今年不计提了等充平再计提能行吗,
我们是按季度报税,5月收到发票,但是还没付款,款项在6月份付的,可以直接把5月这个发票用到6月吗
你好,我是想问什么税用附加什么税用应交税费?
你好 通过税金及附加 核算的税种有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,房产税,土地使用税等 通过 应交税费核算的有:城建税,教育费附加,地方教育费附加,房产税,土地使用税,增值税,企业所得税等
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。