借生产成本 贷原材料 贷累计折旧 借库存商品 贷生产成本

1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
1、2019年12月2日,甲公司将一批原材料委托外单位代加工成W产品(属于应税消费品,产品收回后直接用于销售),发出原材料的实际成本为100000元,月末从受托方取得的增值税专用发票上注明的加工费用为10000元,增值税为1300元,受托方代垫运费400元,增值税36元;取得的消费税代扣代缴报告表上注明的消费税为5842元,全部以存款支付。加工完毕,款项已支付,W产品验收入库。要求:根据上述资料编制会计分录。画出委托加工物资T型账户。2、甲公司“产品入库汇总表”记载,2019年12月验收入库的F产品1000台,实际单位生产成本500元,编制结转入库产品成本的会计分录。3、甲公司2019年12月月末汇总发出商品中,当月已经实现销售的A产品500件,B产品1000件,该月A产品的实际单位成本为200元,B产品的实际单位成本为400元,编制结转销售成本的会计分录。
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗