您好,A要开票给B A分录 借:应收B 50 贷:收入 销项税 B分录 借:管理费用等 进项税 贷:应付A 50

老师固定资产折旧可以不要残值吗
老师l固定资产的净值等于,原值减折旧减减值
老师您好,原本公司是卖a产品的,本月最后一天来了b产品进项发票,马上就又开了发票,有问题没有
老师 您好!个体工商户,季度开票免增值税额度是30万,请问我这个季度要开50万增值税普通发票,这个季度我要缴纳多少税款呢?这要怎么计算
老师,个体户能自开专票吗?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
老师,请问一下:B公司 为何是借:管理费用呢?当还没收到A开来发票的时候是怎么写分录?谢谢
您好,我写管理费用”等“,就是看公司业务选成本费用科目。 2.还没开票先计提费用 借:成本费用科目 贷:应付A 50 等发票来了再冲加这个分录,按发票重新做凭证,并把发票放在这个凭证后面作为附件
老师意思就是说:当未收到发票的时候,B公司做分录: 借:主营业务成本 贷:应付A 当收到发票的时候: 借:应付A 贷:主营业务成本 这样对吗
老师还在线吗?希望得到回复
您好您好,在的来了。对对,再按发票做 一笔,发票附后面,我们是这样操作的 借:主营业务成本 贷:应付A
好的,谢谢
希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~