您好,这个是可以的,可以

老师,我们销售货物,然后跟客户签订合同,货物单价300由我们开具发票,运输费90由车队直接开票给客户,客户付运输费给我们,我们只是代收,后面会支付给车队,这样这个90跟我们是不是没有关系的,实际我们只有300的收入。
我司销售了一批货物按照1块的销售价格给对方开票,后面考虑到成本问题需要额外收取0.5的价差,那这个0.5如何开票?还能按照原先的数量然后单价开0.5吗?
老师,我们单位跟一个面包店签了合同,下午茶的糕点都由这个面包店提供,因为是长期合作,所以面包店给我们打折。发票是按照打折后的价格开的,送货单是按照原价开的,但是有一张订货单(有原价和折后价)。 请问这种按原价开的送货单可以用吗
老师好,我有个开票的问题想咨询。比如一个货品,我买进的价格23,然后我们跟买方签订的销售价是90,那我按照90单价给他开票可以吗
你好老师,我有个问题想要咨询一下,我们公司是劳务公司,老板想注册一个个体户,然后让个体户购买材料,不开发票(不开发票的价格低,开发票价格高),然后我们再从个体户买这个商品,个体户在税局开票(开一个点的),然后我们公司拿着这个票做成本,老板说这样省钱(省这个税点)我想问问老师这样可行么?
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,餐饮的毛利怎么算?毛利率等于啥
老师,有形动产租赁一般纳税人,11月份开经营租赁13%发票不含税收入109637.17元,税额14252.83元;跨区域发生建筑服务预缴地不含税税收入92137.5元,预缴地预缴2%税额8292.38元;请问增值税2%的税负话,11月份需认证抵扣多少进项,公式怎么算
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
因为我买进这个货物,除了货物本身的进价,还有运费和租赁费等等成本,所以我的买价比买价看上去会高很多,这样没有什么风险吧
卖价比买价看起来高的比较多
您好,这个是没事的哈
我取得的购进发票和货物采购,运费,以及租赁发票,那我开出去的时候只开货物销售,然后价格实际包含了我这些所有的成本,这样是不是本来就是合理的
如果是包括全部的成本的话是的
就是说我没必要非得对应购进的时候别人开给我的有货物,有运费,有租赁,我开出去就非得也开这三种发票,我只开货物销售,也是没问题的哈
嗯对是这个意思的