需要的 按月补申报
徐老师您好!老师,请教1. 装修公司有两个月没有帮工人申报个税,他们都是临时工,没有每月按时发工资,一般是1至2个月甚至更长时间才发一次工资,所以发工资当月工资金额比较大,有2万元,有3万元等,那发工资当月备注下是2个月的工资,行吗? 2.临时工,每月也需申报个税吗?一个工地一般干2至3个月结束,有时候是工地结束才发放全部工资。老师,个税怎样处理才比较好呢?谢谢!
老师请问下,我们公司有临时的小工,发了工资,就是做几天就结账的这种,我想问的是,第一个问题是他们的个税是我们代扣代缴吗?第二个问题他们的工资需要跟公司的正式长期工一样需要申报个税吗?第三个问题,这种临时工我们需要给他们交社保吗?第四个问题,他们的工资是8000的话,假设没有六项专项扣除我们是不是要扣掉个税(8000-5000)*0.03=90元个税,我实发给临时工的工资为7910元对吗?
老师,你好!请问一下,如果是工程公司请两个月的临时工,这个支付给临时工的工资是计入什么费用?个税申报时,是不是也要和他们申报个税的?
老师,我想问一下,我们有一批临时工人要发二个月的工资,需要怎么做,要不要弄个临时用工合同,申报个税?这批人都是在建厂房的人工费,在建厂房是外包别人包工包料承包方式。
老师,我想请问一下,厂区招的临时工,我这边给临时工申报3月份个税的话,是给他们按照工资薪金来申报,还是按照劳务报酬来申报临时工的个税呢?是不是按照劳务报酬给他们申报个税,只是超过800的才需要按照20%来缴纳个税?他们几个临时工工人的工资,有一两百的,也有超过800的个税起征点的。还有就是,您看下这个老师说的,我没太看明白。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
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某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台,单价2500元,冰箱50台,单价2400,微波炉40台,单价250元,货款总计28,0000,增值税税额36,400元,用转账支票代垫运输费1400元,给予的信用条件为2/101/20n/30
老师,但是钱是一起支付给了那个拉料子的那个人的。对于申报个税,是钱打给谁,就要给谁申报个税吗?像这种代收钱的,怎么申报个税?我们不是把钱分别转给这三个临时工的。
有银行回单还是现金
如果是给的现金的话,你就让对方给你开收据,每个人各开一个收据,然后你正常做 申报每个人的
是有银行回单的。是我们对公账户转给那个拉料子的人的
老师,像这种情况的话,怎么申报个税呢?
申报给每个人 不是让你出了委托书
老师,出个什么委托书?由那个拉料子的人出委托书吗?还是?就是写他们那几个临时工的钱,由那个拉料子的人代收?
ABC委托拉料的人收款,本人委托某某个人收取某某企业某某款项,某某金额,一切责任由本人承担, 然后下面三方盖章签字
老师,意思需要他们三个临时工分别写委托书给我们公司吗?
这个是收款委托书吗?
对的,是的,是这么做的。
这个是收款委托书吗?
对的,是的,是委托收款。
老师,我们财务主管跟我说,因为钱是打给拉料子的那个人的。所以是要给他申报个税,而不是申报那几个临时工的个税
你这样的话,人家拉料的那个人同意吗?又不是他的收入。
这个就不知道了啊。我们财务主管今天让我申报他的个税
问下个人那边个人同意才行
老师,我对个税收入这块,了解的不透。为什么这次申报他的个税,这笔390元是作为他的个税收入?这个个税收入多了,会对他产生什么影响?是不是个税收入是累计计算的?全年不超过6万,就上不到个税?如果超过6万,他个税汇算清缴的时候,是需要缴纳个税的?
个人收入越多缴纳的个税越多 除非他的年累计收入6万以内 你给他申报800以上他就缴纳个税 汇算清缴6万以内可以退 但是预缴给他扣了个税个人不愿意 他不是你单位职工预缴就缴纳个税 超过500还得给你开发票