同学你好 收到发票冲减往来就可以了

老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师
老师,甲方自然人转让给乙方自然人50%股权,这个股权甲方是付了500万到公司的,现在按1元转让给乙方,公司利润是50万,请问缴纳个税是按1还是按利润50万缴纳?
工程劳务公司,12月农民工工资12万,甲方明年1月份代付这批工资。本月做了计提劳务费,1月实发了后申报个税。这12万农民工工资可以入12月的主营业务成本么
通过人力资源中介公司雇的人员服务费、保险、工资应该怎么做账?
股东溢价完成实缴,请问印花税按照资本公积+实收资本缴纳还是按照实收资本缴纳
老师,我们有一笔公户付的500没有发票怎么办
老师,您好,我们11月在云尚跳平台上做的服务类项目的收入,请问这个主营业务收入是这个月的流水总金额么
主播给公司开票可以开现代服务互联网信息服务吗
库存现金太多会引起税务系统风险示警吗
原材料后面可以不跟明细吗
老师,两个集团公司,股东都是财政局。a集团划拨一批房产给b公司,。b公司按净值入账和净值缴纳房产税还是评估价入账,评估家作为计税依据
当月,借,银行存款90,财务费用10,贷,应收账款100,然后这100元,正常开发票给客户,应收账款就没有了,次月,在收到10元的发票我怎么做呢,还是不明白呢
同学你好 收到发票的时候附在上月十元的后面
3月开的手续费,可以附在在2月的凭证里?
同学你好 这个可以的哦
可是我收到的发票,不止这一笔10元,一个月汇总开下来有几万块,一涉及到的凭证有一百多张,我要怎么附在后面
是一次性开这么多吗
是的,当月结束,下月汇总,给我们开手续费发票
同学你好 一个月就几万块的金额吗
几万块暂时没有,我是打个比方,因为目前一个月下来也有4000多发票了,后面业务也会越来越多,老师,我能不能当月的手续费挂在富有的头上呢,然后下个月发票到了,在充掉富有的,如果可以的话,富有应该挂什么科目
这个就是管理费用哦 按照发票金额来就可以
那是不是不做手续费,做管理费用,直接当月做管理费用吗,然后下月拿到发票在附在后面,可是关键到很多凭证,我要怎么附,还是,先挂账,挂上海富有,挂什么科目,下个月在去冲减这个科目,冲减的时候是做管理费用?老师,您能一次说清楚吗
计入管理费用就可以了 收到发票直接计入管理费用
那差额当月怎么做呢
差额当月做往来就可以了
好的,感谢老师
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