同学你好 收到发票冲减往来就可以了
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师
核定征收的个体工商户是不是随时可以注销?
24年增值税没有按收入报,收入是境外收入,现在更改增值税报表要怎么改?填无票收入吗?超30万怎么填呢?属于免税收入来着
请教老师们,发票被稽查税局让做增值税进项转出,发票开具时间是2018年6月25日,滞纳金的算法,关于滞纳金有上限吗?是哪年的哪个文件?税务人员说有可能有个文件,关于滞纳金上限的,记不清了。让我自己查查,有知道的老师嘛?
老师,麻烦能不能给一个老师上课的签到表就等于说我们请一个专业的老师来上一节课500块钱,那我需要他就是做一个表格,就是课时还是什么的那种表格的模板有吗?
老师,我们公司有跨境代理运输资质,原来的主要业务是代理国际海运,现在扩展了一个海外仓代理业务,就是和一家美国做海外仓的公司合作。我们要付美国公司海外仓服务费,只有合同和形式发票入账,银行转外汇水单。这三个资料,我做到成本没问题的吧?
老师,供应商寄来询证函有两页,信息不符,我打印了一张我们的明细。那盖骑缝章的时候。我们自己打印的这张也一并盖上章还是就供应商两页盖骑缝章
你好老师我想问下我们做账都是做应收账款。那应收账款可能会有借贷余额。如果是贷方其实就是预收,那报表资产表生成是重分类的,应收预收都体现了。那如果负债表设置以后不重分类要紧吗?因为科目余额表就没有预收账款这个科目的,只不过是负债表自动重分类了。
公司可以帮股东关联公司缴纳罚款怎么做分录呢,借,其他应收款 贷,银行存款吗
老师,我们酒店餐饮比如汤煲外包,对方应该给我们开什么发票呐?
请问老师,结转下期需冲减的免抵退税额是什么意思,也就是免抵退申报表的第16栏次
当月,借,银行存款90,财务费用10,贷,应收账款100,然后这100元,正常开发票给客户,应收账款就没有了,次月,在收到10元的发票我怎么做呢,还是不明白呢
同学你好 收到发票的时候附在上月十元的后面
3月开的手续费,可以附在在2月的凭证里?
同学你好 这个可以的哦
可是我收到的发票,不止这一笔10元,一个月汇总开下来有几万块,一涉及到的凭证有一百多张,我要怎么附在后面
是一次性开这么多吗
是的,当月结束,下月汇总,给我们开手续费发票
同学你好 一个月就几万块的金额吗
几万块暂时没有,我是打个比方,因为目前一个月下来也有4000多发票了,后面业务也会越来越多,老师,我能不能当月的手续费挂在富有的头上呢,然后下个月发票到了,在充掉富有的,如果可以的话,富有应该挂什么科目
这个就是管理费用哦 按照发票金额来就可以
那是不是不做手续费,做管理费用,直接当月做管理费用吗,然后下月拿到发票在附在后面,可是关键到很多凭证,我要怎么附,还是,先挂账,挂上海富有,挂什么科目,下个月在去冲减这个科目,冲减的时候是做管理费用?老师,您能一次说清楚吗
计入管理费用就可以了 收到发票直接计入管理费用
那差额当月怎么做呢
差额当月做往来就可以了
好的,感谢老师
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