同学你好 该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去,即汇总到“其他应付款”项目中。

老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
请问资产负债表-其他应付款是负数应该怎么调整?
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
老师,请问一下,资产负债表其他应收款负数,我调整到其他应付款,但是资产负债表就不平衡了,怎么查找原因,我是在资产负债表上调整的
资产负债表里其他应付款是负数怎么调整
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
我就是将其他应收款的贷方余额汇总到其他应付款里去,其他应付款项目本身的贷方余额减去其他应收款贷方是吗
同学你好 对的 是这样的
老师,我这调了,负债和所有者权益类比资产类多一千多,两边不平了,是什么原因
没有呀 你只是资产负债表往来科目重分类
明白了,老师就是我资产负债的其他流动资产和应交税费对冲可以吗,应交税费减其他流动资产,已经税费会变成负数,这样可以吗,因为我们没有其他流动资产,这样做可以减少资产总额
同学你好 对的 这个可以的
老师,在打扰一下,就是我申报企业所得税季报,但是我只想预缴部分企业所得税,我的企业所得税报表怎么填写呀,就是这三个报表
我是按照财务报表如实填写这三个表吗?然后申报季度报表的时候在季报上填预缴金额吗
对的 如实填写就可以了