你好,这个钱是哪个公司存进去的,利息就是哪个公司的

我们代一个非盈利组织代收会员费及捐款,也代付他们支出,因为金额较大,我们怕税务找我们,我们直接找了专管员,问了这个问题,我们双方只挂了往来,专管员强烈要求,我们原路返还收款。因为好多笔散户付款,该组织也给这些散户开了会费发票。退款也很麻烦。我们现在也不知道该怎么处理这个事情比较圆满。该组织咨询了一些专家,说是签一个合作协议,这个我们每一笔收款都作为该组织现金投入,要我们收据盖章。然后等他们账户下来之后说明因为项目没有通过,款项通过公户退给他们。这样可行吗?当时咨询专管员时特别强调要我们按每笔退回。
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
天翼管理公司向建设银行借入一笔款项,王明代表公司与银行签了借款合同(见下图)。建设银行已将借款一次性存入天翼管理公司账户。请仔细阅读该合同,确定天翼管理公司在取得这笔借款时公司会计所做会计分录中长期借款的金额应为多少?借款期约定为20年。即从2019年01月01日至2039年01月01日。乙方保证按设计计划和信贷计划,在下达的贷款指标额度内贷出资金。甲方保证按规定的借款用途用款。三、贷款利息。贷款年利率按10%复利计息。四还款方式:2019年01月01日至2029年01月01日前10年不需要还本付息从2030年至2039年每年的01月01日各还款5000元。
天翼管理公司向建设银行借入一笔款项,王明代表公司与银行签了借款合同。建设银行已将借款一次性存入天翼管理公司账户。即从2019年01月01日至2039年01月01日。即借款约定为20年。乙方保证按设计计划和信贷计划,在下达的贷款指标额度内贷出资金。甲方保证按规定的借款用途用款。贷款利息。贷款年利率按10%复利计息。还款方式:2019年01月01日至2029年01月01日前10年不需要还本付息从2030年至2039年每年的01月01日各还款5000元。天翼管理公司在取得这笔借款时公司会计所做会计分录中长期借款的金额应为多少?
公司开设了一个三方监管账户,去走了一笔专用款,然后因为这个账户属于有两方公司和银行三方共同监管,发生了存款利息暂时归属不明,这个利息收入应该怎么入账?
小规模纳税人,增值税申报表销售额3%的,应纳税额减征额2%的部分是否是要做到营业外收入?
老师 你好 平时 我们公司发生招待费、出差飞机票,比如 请客户吃饭,发生费用 老板没有通过对公支付报账,会计做账 都是通过 借方:管理费用-差旅费(招待费)贷方:其他应付账款-** 这样写分录 这样 写分录z正确吗?我看 从公司成立到现在 其他应付账款余额在借方有150万元 ,怎么调整 ,财务报表 好看一点,负债类 其实就是资产性质
在没有分红和投资加入时,资产负债表中的所有者权益应该=历年利润表中的利润总额。是这样的吗?可是我的两个表中的数据核对不上,也找不到原因
油票,怎么入账,用在工程铲车上的
老师请问一下,我们集团有2个正式工和38个劳务派遣工,集团下面有5家子公司,子公司的员工全部是劳务派遣工,5家子公司的工会经费是全部打到母公司(我们集团)申报,那处理账务的时候,子公司的公会经费是不是全部直接借:管理费用—工会经费,贷银行存款! 儿母公司的2个正式工和38个劳务派遣工的工会经费就是:借:管理费用、贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬、贷:管理费用,得这样入账?
水泵属于电子设备还是器具工具家具?
公司铲车用于晒粮,烘干,现购买柴油1万元,计入什么科目?
买的780元的水泵需要计入固定资产吗?
老师,二季度才发现今年一月份的工资计提少了,能在六月份直接计提回来吗?
餐饮业的,比如就餐人是平台买的团卷,花了200元,开了张发票也是200元,可是平台返给我们是196.5元,平台收手续费,点钱,我这张发票怎么写分录,谢谢老师
好的明白了
你好,不客气,祝你工作愉快