对的,是的,是这么做的。

您好,我小规模纳税人企业,开正票4290*3=12870,开负票4290*2=8580,(其实就是开错票,用开负票形式冲掉)我现在操作零申报不行,点申报也不行,出现提示:当期开具或报税普通发票含税4290元,相差金额4290元当期销售额填报异常。(表中:第九行免税销售额:4290元,第17行本期免税额128.7元,这些自动生成。点保存后:第十行:其中:小微企业免税销售额:4290元,第18行:其中:小微企业免征税额:128.7元)亲亲我该如何操作呢
陈某是某高校教授,2020 年个人收入情况如下: (1)在学校扣除社保和公积金后取得工资薪金合计金额 300000 元,学校累计预扣其个人所得税 31080 元。 (2)2 月取得年终奖 18000 元,选择不并入综合所得。 (3)3 月和 9 月,公开发表 2 篇论文,分别取得稿酬 3000 元、5000 元。 (4)担任一家企业的独立董事,董事费 100000 元。 (5)参加“双十一”促销活动,抽奖中奖 2000 元。 (其他相关资料:相关单位在支付稿酬和董事费时,按规定预扣预缴了个人所得税;陈某 10 岁的大女儿就读于其任职高校的附属小学,小儿子在 2020 年 5 月 1 日满三岁,陈某为独生子且父母均为 64岁,陈某承担专项附加扣除并选择在汇算清缴时申报专项附加扣除)
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
2.居民个人陈某是某高校教授, 2021 年个人收入情况如下: (1)在学校扣除社保和公积金后取得工资薪金合计金额300000元,学校累计预扣其个人所得税31080元。 (2) 2月取得年终奖18000元,选择单独计税。 3) 3月和9月,公开发表2篇论文,分别取得稿酬3000元、5000元。 担任一-家企业的独立董事,董事费100000元。 (5) 参加“双十一”促销活动,抽奖中奖2000元。 (其他相关资料:相关单位在支付稿酬和董事费时,按规定预扣预缴了个人所得税;陈某10岁的女儿就读于其任职高校的附属小学,陈某为独生子父母均为65岁,专项附加扣除由陈某100%扣除并选择在汇算清缴时电报扣除)
有个公司2019年领购了发票,但是一直都没有开过发票,我也一直给这个客户零申报,增值税申报表和企业所得税预扣预缴的表都是0,空保存,但是这个公司一直都报了5个人的个税,我想问的是,这个3年的预扣预缴企业所得税和汇算清缴企业所得税都是0,我也这样做了3年了,我想了4种方案,第一没有发票有个税,那就填报的个税工资,在自己编个收入,编了收入就是又要编增值税未开票收入,这样太累,第二种就是实际的只填工资,不填收入,这样增值税也不用填了,第三就是空保存+报个税的工资也不填到申报表里,但是个税照样申报,第四就是个税不报,其他税也空保存就不纠结了。应该怎么做好呢
老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
购买方是法定代表人的发票,可以入账吗
个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
劳务公司有啥办法可以避免所得税 找人工发工资可以吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
老师你好,银行报表如何调,有课程吗
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我还是没懂啥意思
研学服务费单位是什么
老师小企业会计准则跨年调差额是不是不用以前年度损益调整