你好,在汇算清缴纳税调整明细表收入类的项目里面调减。

老师企业所得税预缴申报的所得税是根据第一季度的财报进行预缴所得税的吗?我去年报表是亏损的第一季度回款了,费用入在了去年第四季度,所以这个季度报税就得预缴所得税吗?
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
老师,去年暂估了52000,今年发票开过来50000,我现在可以把去年账上暂估修改了,同时把去年第四季度财报和企业所得税预缴季报也更改了这样做吗
在报2023年企业所得税年报的时候发现2023年四季度预缴申报表中的营业成本里面包含费用类,现在填报后提出下图提示,我要不要去税务局修改第四季度的申报表?
企业是22年注册的,但在25年7月才开始生产经营,这中间的时间就是筹建期间。我现在收到一张24.8月的登报费用,不含税价2000元。请问这个费用是录到开办费还是宣传费
老师你好,股东自己转款进公司账户用于他自己的社保费用以及他的工资部分,他转钱进来时怎么备注比较合适,我怎么做分录比较合适
老师!个体工商户网上营销税务应该怎么操作?一年营业额20多万
一般纳税人要申报增值税时,进入税务局网站,要选进项税发票时,这时这些进项发票是我们要事先手动自己上传,还是对付给我们开发票时,打开税务局就有了啊?
老师,有没有工厂生产体育类产品的实操课推荐一下
老师您好!请你为一名兼职会主要做A公司内账。请你也为该会计评估A公司小规模纳税人由三个e、f、g公司投资,三个公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其实质是b、c、d三个公司老板共同投资买地建工业园厂房部分用于出租,期中一部分部分租给b、c、d三个办公自用,签有房屋租赁合同,b、c、d实体公司向A公司支付房租,付款方式为对公付款,再由A公司给b、c、d三个公司开房租发票。A公司通过个人账户上的无票收入(未纳税申报),在扣除开票税金后,将开票总金额减掉税金的余款通过A公司个人账户退换给b、c、d公司以冲销b、c、d三个公司老板的投入款。请你为该兼职会计评估这种业务往来全虚开发票吗?兼职会计可以接这个公司的外账报税业务吗?
汇兑损益,在小企业会计准则里,收益是营业外收入,损失是做财务费用下的二级科目汇兑损益。在企业会计准则中,损益都做财务费用下的汇兑损益里,在借贷方表示损益,是这样吗?
建筑公司要开票两千万,严重缺票,如何解决?
老师,小规模纳税人不开增值税发票,可以不交增值税吗,销售收入季度超过30万了
个体户变更成有限公司流程是怎么样的?
相当于就是在收入类销售折扣折让喝退回税收金额里面填写15万。申报表营业收入我就些实际收入对吧,老师。
对的,是的,是这么做的。
但是老师我收入类调减后,我前面主营业务收入是不是需要写以前就是错金额,不是话,我这边交企业所得税,有不对了。
对的,是的,你前面的需要按照错误的来填写。
好的,老师,感谢老师我简直不晓得咋个填这个了。今年红冲去年发票,要调到去年去,所以去年财报,增值税,全部更改。现在报数据就是稳不上
你好,你红冲了之后重新开了发票吗?
我红冲去年的,税务局喊把红冲金额红冲那个时候就体现在那个时候,这个季度开发票正常申报,红冲金额就要体现在去年第四季度。
哦,那就在纳税调整明细表里面调整就可以了,你财务报表还有汇算清缴里面的主表的营业收入都是按照错误的来填写。
财务报表我已经更正过了,我现在没更正过来就是季度企业所得税汇算清缴
但是都更正过来,今天还是提示和利润表利润总额不一致,我就没搞懂了。
那你这里就有问题了,你要修改的话都要修改,你修改不了的话都不要修改了。
相当于财务季度年度都不动。错的就错的来,然后在企业所得税汇算清缴时候在收入类销售退回减增调整就可以了,只是我这边增值税申报时候要更正,其实就相当于我这边红冲发票变更增值税申报表,财务报表不需要变更对不呀,老师
对的,是的,可以这么理解的,是这么做的。
好的老师,感谢老师
不用客气,工作愉快