你好,今年就确认收入就行了。收款没有?

请问,我们是建筑机械租赁公司,一个物流运输公司欠老板钱,直接从物流公司转款租赁公司100万,也不开票给对方,这样怎么做账了,需要交什么税不了
老师请问下,我公司是物业公司,但去年开了12月份到今年5月份的租赁发票给客户,我要怎样做账?
老师请问一下,我们公司接了一家物业公司,物业公司收了房租,但去年就开票给对方了,那我今年应该怎样做账?收入还需不需要管?
老师,我们公司去年缴纳房租费用时,是根据物业开的收据做了管理费用,对方没开发票,现在收到物业退的房租怎么做账呀
老师你好!请问下物业公司这个月收了5-11月房租,同时也是在这个月开了发票给对方,我应该怎样做账?
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
老师,我们领导让把一笔收款做到25年5月去,是我们的工程款,那报表就不对了吧,怎么规避这个事
老师,我分公司的往来是这样设的:应收账款-分公司客户,预收账款-分公司材料供应商;分公司向总公司借款,还款及代收货款及总公司为分公司的代垫款项:应付账款-内部往来-总公司((代收款/借款/还款代垫款)),分公司给总公司借款:预付账款-内部往来-总公司,关于分公司增值税就不改动了,总公司缴纳时走内部往来,老师麻烦您方便时帮我看看,这样做行不行,如果不行,我再改账
收了款了,但是去年做的是应收账款
我今年确认好久的收入?
借应收账款。贷主营业务收入。
去年开发票了,应该做完增值税了,所以只做收入就行了。
那我做的未开票收入要不要每月确认收入呢?
未开票收入也要正常做收入分录的。
公司是小规模,增值税最后应该怎样做呢?
你好 借应收,贷收入,应交税费
月末那税费又应该怎样结转?
如果减免了,就是借应交税费贷,营业外收入。