属于代收代付款,付款时,计入其他应收款,对方付款时冲减其他应收款平账
老师,请问客户把预付款打到老板私人卡上,后面拉货,我们开发票给客户,老板又把钱转到公司,这种怎么账务处理?
老师您好我们是餐饮公司,想问一我们帮公司开发票,实际客户未消费,把款项退回给客户了,这个账务处理该怎么做啊
老师,我们公司属于卖油的,然后赚取差价,比如我们公司会先把钱打给加油站以低价进行充值,然后按照高价卖给客户,让客户过来消费,赚取金额,每个月相当于先消费,然后下个月给客户开票,这个时候如何进行账务处理呢,不知道如何做分录
老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
老师,我们公司业务之一建设了个充电桩,让路过的客户充电,电费先扣我们公账, 客户充电的付钱是付到一个平台的,然后平台给我们钱,这种情况,我们公账扣了电费怎么做分录?等我们收到平台的款了又是怎么做分录?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那刷卡收到钱了,收入不计入吗
代付:借:其他应收款 2588 贷:银行存款 2588
收到时刷卡,借:银行存款 2588 贷:其他应收款 2588,那怎么体现收入了老师?
这个就是代收代付款,先代付款项,再收回此款项,就平账了,不是收入。也不用体现收入。