同学,系统问题,再下次换个浏览器试下
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
我这个月开两种发票,一种是工程发票,一种是简易计税3%服务发票,申报增值税附表资料(一)9%工程发票填写在第4行,简易计税3%填写在12行。后面发现以前都填写在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,现在专管员老师打电话说我的又填错了叫我改,我都不知道该填写在哪一行里了,所以赶快发给你看看,求帮助,老师你能告诉我,正确的申报该填在哪一行吗?
老师您好,填报三季度企业所得税预缴表时发现二季度企业所得预缴表填写错误,该填写年累积数据,但是我填入了季度累积数据。税务局的说可以在网上改,可是,我只能查到那个报表,不能作废二季度报表,只能填写三季度的。这该怎么处理呢,谢谢。
老师,企业所得税我填写错误作废了,我从新填写就弹出这个对话框,然后在作废,和错误更正里面都找不到这个表了,从新填报又说已经申报过了,这种怎么办呢。
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
是系统错误吗,我刷新很多遍都这样
我认为是系统错误 ,让系统反应下
好的,老师,那我等会儿换个浏览器
好的呢,同学,祝你生活愉快