你好,是什么原因导致的进项税额转出呢?
进项税转出分录?就是专管员让把多的进项税左转出。然后账怎么做。
进出口进项税额转出的这块怎么算出来的?
把进项税额清零,是把剩下转出就好了?帐该怎么记
做紧进项税额转出后,进项转出这个科目就一直带着一个数据,应该怎么处理
您好,之前没有做账,所以就没有做应交税费-进项税额,做账了,收到增值税留底退税,做了借,银行存款 贷,应交税费-进项税额转出,那这个进项税额转出就有余额了,怎么做才能把这个进项税额转出冲平?
4月美元户余额13510.03,5月收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元59408.85用的都是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848,5月美元户余额是103.1美元收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录讲解一下
关联公司之间,有房租租赁的关系,收款并开票,这个是可以的么
老师好,个体户零申报怎么开纳税证明
老师请问,公司向A购买水泥,A代开了运输费发票 给公司,怎么处理
异地预交的企业所得税,需要计提吗,月末结转企业所得税时需要结转异地预交的企业所得税吗
老师好,公司给员工上社保怎么办理呢,怎么报税
请问老师,法人一个人名字贷款50万,转入了公司账户用于运营,每个月法人还的利息是公司的钱转给法人账户后还的,只有法人账户还利息的回单,这个利息费用可以抵所得税吗?
老师,我们小规模,外地项目,开的专票,税率是3%,预缴增值税是按1%预缴,还是3%?
商标计入无形资产,要提折旧吗?要提多少年折旧
公司办加油卡给车加油、不开发票可以吗
因为这个人不是公司的正式员工,所以他不能抵扣,
你好,转出的分录是 借:研发支出 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师是不是社保或者工资不在单位发的话,这个人也不能抵扣啊。
你好,是单位据实负担了这个支出,就可以扣除的
老师我的意思是有的人的社保和工资不在我们单位发,是不是也不能抵扣,或者您认为有哪些人不能抵扣啊
你好,是单位据实负担了这个支出,就可以扣除的 如果这个费用单位没有负担,就不可以抵扣。 与社保和工资,没有什么必然关系